분 기 보 고 서





                                   (제 41 기 1분기)

사업연도 2022년 01월 01일 부터
2022년 03월 31일 까지


금융위원회
한국거래소 귀중 2022년      5월     16일


제출대상법인 유형 : 주권상장법인


면제사유발생 : 해당사항 없음


회      사      명 : 스틱인베스트먼트주식회사


대   표    이   사 : 곽 대 환


본  점  소  재  지 : 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)

(전  화) 02-3404-7800

(홈페이지) http://www.stic.co.kr


작  성  책  임  자 : (직  책) 본부장             (성  명) 공 원 표

(전  화) 02-3404-7800


【 대표이사 등의 확인 】

이미지: 대표이사 등의 확인서

대표이사 등의 확인서

I. 회사의 개요

1. 회사의 개요


가. 연결대상 종속회사 개황

1. 연결대상 종속회사 현황(요약)

(단위 : 사)
구분 연결대상회사수 주요
종속회사수
기초 증가 감소 기말
상장 - - - - -
비상장 5 1 5 1 1
합계 5 1 5 1 1
※상세 현황은 '상세표-1. 연결대상 종속회사 현황(상세)' 참조


1-1. 연결대상회사의 변동내용

구 분 자회사 사 유
신규
연결
디피씨 주식회사 당분기 중 신설*
- -
연결
제외
디피씨 주식회사 당분기 중 매각*
DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD 당분기 중 매각
남통디피씨전자유한공사 당분기 중 매각
불산디피씨전자유한공사 당분기 중 매각
스틱로지스틱스파트너스(주) 당분기 중 매각

* 당분기 중 디피씨 주식회사를 단순 물적분할로 신설하였으며, 당분기 중 해당 회사를 매각하였습니다.

나. 회사의 법적, 상업적 명칭

당사의 명칭은 '스틱인베스트먼트주식회사'라고 표기합니다. 또한 영문으로는 'STIC Investments, Inc.' 라 표기합니다.
단, 약식으로 표기할 경우에는 'STIC Investments' 라 표기 합니다.

다. 설립일자 및 존속기간

1982년 6월 24일에 설립되었으며, 1997년 11월 발행주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장한 주권상장법인입니다.

라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소

주       소 : 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)
전       화 : 02-3404-7800
홈페이지 : http://www.stic.co.kr


마. 중소기업 등 해당 여부

중소기업 해당 여부 해당

벤처기업 해당 여부 미해당
중견기업 해당 여부 미해당


검토항목 기준 당사 현황 적/부합
1. 관계기업의 3년 평균 매출액 주업종 : 보험 및 금융업 400억원 미만 1,271억원 부적합
2. 자산총액 5,000억원 미만 2,335억원
적합
3. 상호출자제한 기업집단 여부 공정거래위원회에서 매달 발표하는 상호출자제한기업집단에 속하는 기업 미해당 적합
4. 최다 출자자여부 자산총액 5,000억원 이상 법인이 주식등을 30%이상 소유 미해당 적합

* 중소기업기본법 제2조의에 의거 하여 중소기업에 해당됩니다.(제2조 ①항에 의거 중소기업에 해당하지 않지만 제2조 ③항에 의거 유예를 적용 받고 있습니다.)

바. 주요 사업의 내용

당사는 프라이빗에쿼티펀드(PEF) 및 벤처투자조합(VC) 운영, 부동산 및 인프라에 대한 투자등을 하고 있습니다.

※ 기타의 자세한 사항은 동 보고서의 'II. 사업의 내용' 참조하시기 바랍니다.


사. 신용평가에 관한 사항

당사의 공시대상기간동안 신용평가를 받은 내역은 아래와 같습니다.

평가일 신용등급 평가회사 (신용평가등급범위) 평가구분
2019.04.26 A- 나이스디앤비 (AAA ~ C) 수시평가
2020.04.22 A- 나이스디앤비 (AAA ~ C) 수시평가
2021.04.21 A- 나이스디앤비 (AAA ~ C) 수시평가

* 상기 신용평가는 합병 전 디피씨주식회사에 관한 사항입니다.

☞ 나이스디앤비의 신용등급체계

신용도 신용등급 등급정의
SUPERIOR AAA 최상위의 상거래 신뢰도를 보유하여, 현재 수준에서 합리적으로 예측 가능한 어떠한 환경변화에도 대처 가능한 초우량의 신용수준
AA 양호한 상거래 신뢰도를 보유하여, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 상당한 수준
USUAL A 우위의 상거래 신뢰도가 인정되지만, 예측 가능한 환경변화에 대한 대처능력이 제한적인 수준
BBB 적정 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준
BB 비교적 무난한 수준의 상거래 신뢰도를 보유하지만, 장래의 거래안정성에 다소 부정적인 요인이 내재되어 있는 수준
B 단기적인 상거래 신뢰도는 인정되지만, 향후 환경변화에 따른 지급확실성 저하 가능성이 상존하는 수준
CCC 현재 수준에서 상거래 신뢰도가 제한적이며, 장래 거래 안정성 저하 가능성이 예성되어 주의가 요망되는 수준
WATCHFUL CC 채무불이행 발생 가능성을 내포하고 있으며, 상위등급에 비해 거래안정성이 매우 낮은 수준
C 채무불이행 발생 가능성이 높아 향후 회복가능성이 낮고 적기상환능력이 의심되는 수준으로 현금거래가 요망되는 수준
D 지급불능 상태의 매우 취약한 신용능력을 나타내어 적기 상환능력이 전무한 수준
NO GRADE NG 등급부재 : 신용평가불응, 자료불충분, 폐(휴)업 등의 사유로 판단보류
※기업의 신용능력에 따라 10등급으로 구분 표시되며 위 등급중 "AA"등급에서 "CCC"등급까지의 6등급에서는 그 상대적 우열정도에 따라 +/-기호가 첨부될 수 있습니다.


아. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

주권상장
(또는 등록ㆍ지정)여부
주권상장
(또는 등록ㆍ지정)일자
특례상장 등
여부
특례상장 등
적용법규
유가증권시장 1997년 11월 25일 - -


2. 회사의 연혁


가. 회사의 본점소재지 및 그 변경

본점 소재지 : 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)
* 2021년 12월 17일 본점 소재지를 경기도 안산시 단원구 산단로 19번길 145(목내동)에서 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동)로 변경하였습니다.


나. 경영진 및 감사의 중요한 변동

변동일자 주총종류 선임 임기만료
또는 해임
신규 재선임
2019년 03월 22일 정기주총 - 사내이사 이태고* 사내이사 이태고
2020년 03월 25일 정기주총 사외이사 한대우
사외이사 유영학
사외이사 구승권
대표이사 도용환 대표이사 도용환
사외이사 이   송
사외이사 이동명
사외이사 노준형
2021년 12월 17일 임시주총 대표이사 곽동걸
대표이사 곽대환
사내이사 박형건
- -

주)2022년 2월 15일 이태고 대표이사는 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.


다. 최대주주의 변동

- 해당사항 없음

라. 상호의 변경

2021년 12월 17일 상호를 '디피씨주식회사'에서 '스틱인베스트먼트주식회사'로 변경 하였습니다.

마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과

- 해당사항 없음

바. 회사가 합병등을 한 경우 그 내용

일자 주요내용 비고
2021.12.17 디피씨주식회사는 종속기업 스틱인베스트먼트주식회사를 흡수합병 후 상호를 스틱인베스트먼트주식회사로 변경 이사회 결의
(소규모합병)


당사는 2021년 10월 15일 이사회에서 장기적인 성장 전략의 일환으로 기업집단의 지배구조 개편을 통해 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및 기업가치를 제고하기 위해 당사의 100% 자회사인 스틱인베스트먼트(주)를  흡수합병하는 안건을 결의하였습니다. 이후 합병계약서 승인을 위한 이사회 결의 등을 거쳐 2021년12월 17일 합병 절차를 완료하였습니다.

※ 자세한 사항은 2021년 10월 15일에 공시된 주요사항보고서(회사합병결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화

회사가 영위하는 목적사업은 다음과 같습니다.

1) 회사의 목적

 1. 사모펀드의 설립, 투자, 자문 및 운용

 2. 창업자, 벤처기업, 구조조정대상기업, 성장기업, 대기업 및 해외기업 등 기업에  
      대한 투자

 3. 투자대상기업의 발굴 및 투자대상기업의 가치제고를 위한 자문

 4. 기업에 대한 투자정보 제공 및 투자의사결정 지원  
  5. 기업에 대한 경영자문 및 지원

 6. 기업의 인수ㆍ합병 등의 중개 및 자문

 7. 기업 투자유치 자문

 8. 구조조정대상기업의 인수, 정상화 및 매각

 9. 구조조정대상기업의 화의, 회사정리, 파산의 절차대행

 10. 구조조정대상기업이 매각하는 영업 또는 자산의 매입

 11. 금융기관 또는 자산관리공사가 보유하고 있는 부실채권의 매입

 12. 법령에 의해 허가, 인가 또는 승인 등을 받은 사업

 13. 제1호부터 제12호에 직접 또는 간접으로 관련 또는 부대되는 모든 사업 및 활동

 14. 부동산 임대업


아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용

일자 변동내용
2016.10.20 스틱인베스트먼트(주) 무상감자(3:1주식병합)
2017.09.18 (주)에너솔  지분(97.8%) 전량 매각에 따른 계열회사 제외
2018.06.01 스틱얼터너티브(주) 신설
2018.07.16 스틱인베스트먼트(주) 인적분할로 스틱벤처스(주) 설립
2018.11.23 스틱얼터너티브(주) 전문사모집합투자업 등록
2018.11.28 스틱얼터너티브(주) 상호변경 → 스틱얼터너티브자산운용(주)
2019.10.01 신종자본증권 취득 (스틱얼터너티브자산운용(주))
2020.02.20 스틱얼터너티브자산운용(주) 지배력상실에 따른 종속회사 제외
2020.07.21 자기주식 처분결의 보통주 500,000주(2020.7.29 ~ 2020.08.07)
2021.03.25 이태고 대표이사 취임(각자 대표이사)
2021.04.02 남통디피씨전자유한공사 지분 추가 취득 (취득 후 지분율 100%)
2021.10.15 스틱인베스트먼트(주)와의 소규모 합병 결의
존속회사 : 디피씨(주)
소멸회사 : 스틱인베스트먼트(주)
2021.12.17 스틱인베스트먼트(주) 흡수합병에 따른 종속회사 제외 및 상호의 변경
2022.02.15 디피씨(주) 분할신설법인 설립
2022.03.10 디피씨(주) 및 제조부문 해외 자회사 매각


3. 자본금 변동사항


당사는 최근 5년간 자본금 변동사항이 없습니다.


(단위 : 원, 주)
종 류 구 분 제41기
(당분기말)
제40기
(2021년말)
제39기
(2020년말)
제38기
(2019년말)
제37기
(2018년말)
보통주 발행주식총수 41,678,175 41,678,175 41,678,175 41,678,175 41,678,175
액면금액 500 500 500 500 500
자본금 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500
우선주 발행주식총수 - - - - -
액면금액 - - - - -
자본금 - - - - -
기타 발행주식총수 - - - - -
액면금액 - - - - -
자본금 - - - - -
합계 자본금 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500


4. 주식의 총수 등


가. 주식의 총수 현황

2022년 3월 31일 발행할 주식의총수는 100,000,000주이며 현재까지 발행한 주식의 총수는 보통주 41,678,175주입니다. 현재의 유통주식수는 자기주식 3,952,483주를 제외한 37,725,692주 입니다. 당사는 보통주 외의 주식은 발행하지 않았습니다.

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구  분 주식의 종류 비고
보통주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총수 100,000,000 100,000,000 -
Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 41,678,175 41,678,175 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 - - -

1. 감자 - - -
2. 이익소각 - - -
3. 상환주식의 상환 - - -
4. 기타 - - -
Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) 41,678,175 41,678,175 -
Ⅴ. 자기주식수 3,952,483 3,952,483 -
Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) 37,725,692 37,725,692 -


나. 자기주식 취득 및 처분 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)
취득방법 주식의 종류 기초수량 변동 수량 기말수량 비고
취득(+) 처분(-) 소각(-)
배당
가능
이익
범위
이내
취득
직접
취득
장내
직접 취득
보통주식 414,904 - - - 414,904 -
기타주식 - - - - - -
장외
직접 취득
보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
공개매수 보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
소계(a) 보통주식 414,904 - - - 414,904 -
기타주식 - - - - - -
신탁
계약에 의한
취득
수탁자 보유물량 보통주식 1,925,970 - - - 1,925,970 -
기타주식 - - - - - -
현물보유물량 보통주식 - - - - - -
기타주식 - - - - - -
소계(b) 보통주식 1,925,970 - - - 1,925,970 -
기타주식 - - - - - -
기타 취득(c) 보통주식 1,611,609 - - - 1,611,609 -
기타주식 - - - - - -
총 계(a+b+c) 보통주식 3,952,483 - - - 3,952,483 -
기타주식 - - - - - -


다. 자기주식 직접 취득ㆍ처분 이행현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주, %)
구 분 취득(처분)예상기간 예정수량
(A)
이행수량
(B)
이행률
(B/A)
결과
보고일
시작일 종료일
직접 처분 2020.07.29 2020.08.07 500,000 500,000 100 2020.08.10


라. 다양한 종류의 주식 발행현황

회사는 보고기간말 현재 보통주 이외에 발행한 다른 종류의 주식은 없습니다.

5. 정관에 관한 사항


회사의 정관의 최근 개정일은 2021년 12월 17일입니다.

가. 정관 변경 이력

정관변경일 해당주총명 주요변경사항 변경이유
2021년 12월 17일 2021년
임시주주총회
1) 상호의 변경


2) 사업목적 추가 및 삭제




3) 본점 소재지 변경


4) 공고방법

5) 이익배당우선주, 전환주식, 상환주식 신설


6) 동등배당



7) 전환사채, 신주인수권부사채 발행 및 배정


1) 합병후 법인의 주 목적사업이 사모펀드운용업이고, 기존 펀드 및 투자자들과 단절없이 사업을 영위하기 위함

2) 피합병법인이 영위하던 사모펀드운용 업을 합병법인이 승계하게 되어 목적사업을 보다 구체적으로 적시함
제조사업부문에 해당하는 사업은 제조사업부문 물적분할 이 완료되는 시점부터는 효력을 상실함

3) 합병 후 법인의 효율적 영업활동을 위하여 피합병법인의 주된 사무소가 있는 서울로 본점을 변경

4) 편의상 공고를 인터넷 홈페이지에 하는 것으로 정함

5) 자금조달 편의성을 위해 상법과 표준정관 내용을 참조하여 상환주식에 관한 구체적인 사항을 정함

6) 배당기산일에 관한 상법 제350조 제3항이 삭제되면서 정관에 별도로 정함이 없어도 동등배당이 가능해짐. 이를 반영하여 변경된 표준정관 내용으로 수정함

7) 합병후 법인의 매출 및 자산 규모에 따라 전환사채 발행금액을 상향하고, 상법 제513조에 따라 전환으로 인하여 발행하는 주식의 종류는 이사회가 정하는 것으로 함
2020년 03월 25일 제38기
정기주주총회
1) 사업목적 추가

2)주식ㆍ사채 등의 전자등록에 관한 법률
(전자증권법)시행 관련 정관 변경

3)감사위원회 구성,직무 관련 정관 변경


1) 향후 지배구조개선 대비(사업목적 추가)

2)주식ㆍ사채 등의 전자 등록에 관한 법률이 2019년 9월 16일부터 시행될 예정임에 따라 관련 근거 수정

3)상법 제542조의 11 (감사위원회) 제④항 반영하여 사외이사인 감사위원회 위원의 사임·사망 등으로 인한 결원시 상법상 예외 규정을 적용 받을 수 있도록 문구 조정

II. 사업의 내용


1. 사업의 개요


가. 개황

당사는 사모투자(Private Equity, PE) 사업을 영위하는 회사로서, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률(이하 '자본시장법')에 의거 금융감독원에 등록된 기관전용 사모집합투자기구(이하 '기관전용 사모펀드' 또는 'PEF(Private Equity Fund)') 운용회사입니다.

그리고 당사의 자회사인 스틱벤처스는 중소ㆍ벤처기업에 대한 투자금융을 제공하는 벤처캐피탈(Venture Capital, VC)로 벤처투자촉진에 관한 법률에 의거 중소벤처기업부에 등록된 중소기업창업투자회사이며, 벤처투자조합등 조합결성을 통한 창업초기 기업투자 및 사모집합투자기구(PEF) 결성 및 운영을 주력 사업으로 영위하고 있습니다.

사모펀드와 벤처투자 운용업은

i) 연기금 등 기관투자자와 금융기관 및 일반기업 등 여러 경제 주체로부터 자금을 위탁받아,
ii) 이를 벤처기업에서 대기업에 이르기까지 여러 종류의 기업들에 투자하고,
iii) 투자기업의 기업가치를 증대시킨 후,
iv) 투자를 회수하고 그 운용성과를 다시 투자자들에게 배분하는 것을 본업으로 하고있습니다.

이와 같은 펀드운용 활동을 통해 사모펀드와 벤처투자업은 투자자들의 자산을 증식시키고, 투자 기업의 경영 효율성과 기업가치를 증대 시키며, 신산업의 발굴ㆍ성장 및 기존 산업의 구조조정 지원 등을 통해 경제 전반의 효율성 제고와 성장에 기여하고 있습니다.

우리나라의 사모펀드 시장은 2004년 0.4조원 규모로 처음 시작하여 2021년 에는 운용중인 펀드규모가 114.6조원으로 286배의 경이적인 성장을 기록하였으며, 벤처투자 시장 역시 2008년 신규조합 결성 금액이 1조원이던 것이 2020년에는 신규결성금액이 6.6조원으로 크게 증가한 바 있습니다.

당사의 사모펀드 및 벤처투자업 역시 크게 성장해 왔는데, 1999년 벤처캐피탈로 출발한 당사의 벤처조합/펀드 누적약정액이 2021년말까지 1조 5352억에 달하고, 2006년 역외 PEF설립으로 시작한 사모펀드의 누적약정액은 2021년말 6조 470억을 기록하는 등 두 부문에서 모두 큰 성장세를 시현하였습니다.

이러한 성장을 이룩할 수 있었던 이유는 당사가 우수한 투자성과를 창출하기 위해 전사적으로 다방면에서 꾸준한 노력을 기울여 왔기 때문인 바, 우수한 인력들이 "투자보국" 이라는 가치를 공유하면서, 사회적 책임을 다하고 투자기업 가치를 극대화 하며 기업의 경영진과 상생을 도모하는 투자철학을 바탕으로, 투명하고 합리적인 투자의사결정체계 및 선진적인 투자관리시스템을 장기간에 걸쳐 지속적으로 발전시켜 온결과이기도 합니다.


나. 사업의 구조

1. 수익 구조

사모펀드 및 벤처투자 운용사로서 당사의 주된 수입원은 관리보수와 성과보수, 그리고 자기자본 투자수익으로 이루어져 있습니다.

관리보수는 펀드의 설립시부터 만기시까지 펀드의 투자, 사후관리, 회수와 배분 및 펀드 청산에 이르기까지 펀드운용을 위한 기본적인 서비스를 제공하는 대가로 수취하는 보수로서, 운용사의 기본적인 운용비용을 충당하는 주 수입원입니다. 대개 펀드설립시부터 펀드의 투자기간의 일부 또는 전부에 해당하는 기간 (통상 2~4년) 중에는 펀드출자규모를 기준으로, 그 이후 기간 동안에는 펀드의 투자잔액을 기준으로 그일정 비율을 적용하여 계산한 금액을 보수로 수취합니다.  

성과보수는 펀드의 투자운용실적에 연동하여, 펀드 수익률이 기준수익률 (Hurdle Rate)을 초과할 경우 해당 초과수익에 대한 일정 비율 (통상 20%)을 수취하는 보수인데, 경우에 따라서는 전체 순이익의 일정비율을 수취 (Catch-up) 하기도 합니다. 이 성과보수는 운용사가 펀드운용업을 영위하면서 기대하는 순수익원으로서 가장 큰 비중을 차지한다고 할 수 있으나, 운용결과에 따라 실제 수취하는 금액은 편차가 매우 크게 나타나기도 합니다.


운용사의 또 다른 중요 수입원은 운용사 자체 자금운용에 따른 수익입니다. 운용사는펀드를 설정할 때에 무한책임사원(GP)으로서 다른 유한책임사원(LP)들의 요구에 따라 펀드 전체설정액의 일정비율(통상 1%~3%)에 해당하는 자기자금을 펀드에 같이 출자하며, 펀드의 투자수익이 배분될 때에 운용사도 자신의 출자비율 만큼 같이 배분받게 됩니다. 따라서 운용사의 GP출자금은 수익원임과 동시에 LP들과 이해관계를 일치시키는 유인의 역할도 하고 있습니다. 당사는 자사가 운용하게 되는 펀드들이 우수한 운용수익률을 거둘 수 있는 능력을 갖추고 있다는 믿음을 바탕으로 향후 GP출자금 비중을 지속 확대해 나감으로써, 자본운용 수익성과 LP신뢰도를 높여 나갈 것입니다.

2. 펀드의 운용

당사의 펀드 운용은 자금모집을 통한 펀드조성, 투자, 가치제고 및 사후관리, 회수 및해산의 단계로 이루어 집니다.

1) 펀드 조성

사모펀드 및 벤처투자조합/펀드를 조성하기 위하여는 하나 이상의 투자자들로부터 설립하고자 하는 펀드에 대한 출자약정(Capital Commitment)을 받아야 합니다. 당사가 설립한 펀드의 주요 투자자는 국내 대부분의 연기금ㆍ 공제회,  은행ㆍ증권ㆍ 보험 등의 금융회사 및 일반 기업들을 망라하고 있으며, 해외의 국부펀드와 금융기관들도 당사 투자자의 일부를 구성하고 있습니다. 당사는 이러한 투자자 기반을 확충하는 데 지속적으로 전사적인 노력을 기울여 오고 있습니다.

이들 투자자들이 출자약정을 하는 방식으로는 공개경쟁을 통해 선정된 운용사들을 대상으로 약정하거나, 개별 운용사와 수의계약을 통해 약정 하는 방식이 있으며, 당사 운용인력의 높은 질적 수준과 기존 펀드들의 우수한 운용실적을 바탕으로 공개선정 및 수의계약 각각의 분야에서 공히 주요 투자자들로부터 대규모 출자약정을 이끌어 내고 있습니다.

목표하는 투자자들로부터 출자약정을 받게 되면 펀드를 설립하게 되며, 정관 또는 펀드규약에서 펀드의 총 규모, 투자대상, 투자기간, 만기 및 연장에 관한 사항, 관리보수 및 성과보수에 관한 사항, 핵심운용인력에 관한 사항, 해산 및 청산에 관한 사항 등을 망라하여 규정합니다.

특히, 핵심운용인력(Key Person) 관련 조항은 펀드 운용기간 중 반드시 유지되어야 하는 운용인력들이 구제척으로 적시되며, 이들 중 일부 또는 전부의 변경이 있는 경우 관리보수의 삭감이나 펀드 출자규모의 감액 또는 펀드운용의 정지 등 사안별로 조치사항들을 정하고 있습니다.

2) 투자

기업 설립 초기단계에 투자하는 벤처투자에 비해 사모펀드 투자는 주된 투자대상 및 전략에 따라 기업 성장에 필요한 자본을 출자하는 Growth Capital 투자, 대상 기업의경영권을 인수하고 가치제고 활동을 통해 투자 수익을 추구하는 Buy Out 투자, 그리고 일시적 유동성 부족이나 사업구조의 재편을 위한 사업의 일부 매각 또는 매입 등 기업이 당면하는 여러가지 특수한 상황에 대처하기 위한 자본 수요를 담당하는 Special Situation 투자, 지분 투자보다는 메자닌 성격의 자본과 대여금 혼합을 통해 채권성 투자를 하는 Private Debt 투자 등 여러 종류가 있습니다.

개별적인 투자는 양호한 수익률을 기대할 수 있는 좋은 투자건을 선별하여 철저한 분석 및 확인(Due Diligence)을 거쳐 적정한 가격으로 이루어 질 수 있도록 하는 과정을거치게 됩니다.

좋은 투자 건을 발굴하고 이를 다른 경쟁상대로부터 지켜내기 위해서는 실업계의 경영진이나 금융계 및 관련 자문업계 등 다방면에 걸친 광범위한 네트워크와 강력한 자본력이 뒷받침 되어야 하며, 철저한 분석과 올바른 투자 판단을 위해서는 우수한 운용인력과 의사결정 체제를 갖추고 있어야 합니다.

당사는 과거 20년 이상의 업력을 쌓는 과정에서, 네트워크와 인력 및 의사결정 체제를 꾸준히 정비 및확충하기 위하여 많은 투자를 해 온 결과 국내에서 가장 경쟁력 있는 운용사 중 하나로서의 위상을 확보하고 있습니다.

3) 가치제고 및 사후관리

투자회사의 경영권을 확보하는 Buy Out 부터, 단지 채권을 매입하거나 대여금을 지원하고 회사의 재무상황 추이를 관리하는 PDF에 이르기까지 투자 이후 활동의 범위에 있어 큰 차이가 있기는 하나, 투자한 기업의 가치를 증대하기 위해 가능한 필요 조치들을 실행해야 하는 필요성은 동일합니다.

당사는 투자를 검토하는 단계에서 대상기업의 가치 제고를 위해 필요한 사항들에 대해 파악하고, 이를 어떻게 달성할지 등을 투자협상 및 투자 후 경영진들과 협의하여 구체적 실행 계획을 수립하고 실행하며, 그 진행 상황을 계속 모니터링 하고 결과를 경영진에게 보고 하는 사후관리 체제를 마련하고 있습니다.

또한, 당사는 투자회사의 내재가치 증가를 주도하기 위한 별도 조직으로 OPG(Operating Partners Group)를 두고 있는데, 주로 국내 유수의 대기업에서 최고위급 경영진을 역임한 사업 경험이 풍부한 인력들로 구성되어 있으며, 투자기업의 가치증대 및 문제해결 방안을 검토하고 필요한 조언을 제공하는 역할을 주로 수행하나 경우에 따라서는 투자기업의 경영에 직접 참여하여 보다 적극적인 역할을 수행하기도 합니다.


4) 회수 및 해산

투자기업에 대한 가치제고가 목표한 수준에 도달하고 시장상황 여건이 적절한 수준에 이르면 회수절차를 개시합니다. 이를 위한 방법으로, 투자기업이 비상장인 경우에는 기업공개(IPO)를 통한 시장 매각을 가장 선호하고, 상장 또는 비상장 기업 모두 M&A 또는 Secondary Market에서의 매매 등을 활용합니다. 당사는 지난 20여년 382개에 달하는 크고 작은 투자 건을 회수한 바 있어, 다양한 회수 방법을 실행하는데 필요한 지식과 경험, 폭 넓은 네트워크를 보유하고 있습니다.
 

이러한 과정을 통해 회수된 자금은 정관 또는 규약에서 정한 바에 따라 필요경비 및 제반 보수를 차감한 후 투자자들에게 배분되고, 모든 투자 건들에 대한 회수 및 배분이 완료되면 펀드의 해산 및 청산 절차를 진행하게 됩니다. 당사는 설립 이후 2021년말까지 총 26개에 달하는 사모펀드 및 벤처투자조합을 청산한 경험이 있습니다.


3. 경쟁 양태와 주요 요소

펀드 운용과정 중 펀드의 조성과 투자 및 회수 단계에서 당사는 다양한 시장참여자들과 경쟁과 협조 관계에 놓이게 됩니다.

사모펀드와 벤처투자업을 영위하는 다른 운용사들과는 펀드 조성시 경쟁을 하여야 하며, 은행ㆍ증권회사ㆍ캐피탈사 등 금융회사와 연기금, 일반기업 등 LP역할을 하는주체들도 투자 기회를 확보하는데 있어 경쟁관계에 놓이거나 공동투자자로서 서로 협조하는 관계가 되는 경우도 수시로 발생합니다.

또한 회수 단계에서도 타 운용사와 LP역할을 하는 주체들이 거래상대방이 되는 경우거래조건 협상과정에서는 경쟁상대가 되고 있습니다.

펀드 조성을 위한 경쟁에서는 운용사의 과거 투자성과, 투자자의 자금여력과 의지, 운용사의 전반적인 평판, 투자자와 운용사간의 이해관계 일치 정도, 과거 거래 기간, 운용사의 서비스 질, 제안 펀드의 수수료율과 기간 등 주요 조건 등이 경쟁력을 좌우하는 요소들입니다.

또한 투자관련 경쟁 측면에서는 투자대상 기업에 대한 가치평가 수준, 투자의 구조와부수되는 조건, 투자를 실제로 실행할 수 있는 운용사의 자금력 등이 주요 경쟁요소가 됩니다.

당사는 지금까지 20년 이상 운용업을 영위하면서 펀딩 및 투자를 위한 다종다양한 경쟁을 성공적으로 통과함으로써 다수의 펀드를 설정하고 양호한 운용성과를 실현시킴으로써 운용규모(AUM)을 계속 증대시켜 왔으며, 2021년 12월 현재 국내 사모펀드 운용사들 중 펀드운용규모 기준 상위 5위에 올라 있습니다.

 [기관전용 사모집합투자기구(PEF) 순위]
(단위:억원)

NO

회사명

합계

1

엠비케이파트너스 118,049

2

한앤컴퍼니 88,404

3

아이엠엠인베스트먼트 52,993

4

아이엠엠프라이빗에쿼티 52,825

5

스틱인베스트먼트 42,792

6

연합자산관리 34,182

7

한국산업은행 27,145

8

맥쿼리자산운용 21,849

9

브이아이지파트너스 20,871

10

제이케이엘파트너스 19,659

11

크레센도에쿼티파트너스 16,832

12

글랜우드프라이빗에쿼티 16,758

13

한국투자프라이빗에쿼티 16,400

14

중소기업은행 15,712

15

스카이레이크인베스트먼트 14,910

16

센트로이드인베스트먼트파트너스 13,336

17

도미누스인베스트먼트 13,120

18

케이디비인베스트먼트 12,957

19

이앤에프프라이빗에퀴티 12,351

20

어펄마캐피탈매니져스코리아 11,759

20위 소계

622,903
(출처 : 금융감독원 2021년 12월말 기준 기관전용 사모집합투자기구(PEF) 현황)


다. 사업의 위험

정부의 정책이나 경제 및 시장 여건이 불리하게 변화하는 경우 투자기업의 가치나 투자기업의 실적이 악화되고, 당사가 펀드를 모집하거나 투자를 할 수 있는 기회가 축소되는 등 여러가지 부정적 영향을 초래할 수 있으며, 이로 인해 당사의 손익 및 현금흐름과 재무상태를 악화시킬 수 있습니다.

당사가 운용업을 영위함에 있어서 가장 중요한 경쟁요소인 우수인력을 충분히 확보 및 유지하지 못하는 경우, 펀드의 모집과 투자운용에 심대한 지장을 초래할 수 있습니다. 특히, 펀드별 핵심운용인력을 펀드 정관 또는 규약에서 정하는 바에 따라 유지하지 못하는 경우 관리보수나 펀드규모의 감축 또는 펀드의 조기 청산과 같은 불이익을 감수하여야 하므로 당사의 단기 및 장기 수익에 큰 손실을 야기합니다.

이외에도 당사의 자기자본의 운용 수익성 증대를 위해 실행하는 투자와 관련하여 주가 및 금리와 같은 시장가격의 변동성으로 인한 투자자산 가치의 하락으로 당사 손익이 악화될 위험이 있으며, 시장상황에 따라 현금흐름의 불일치에 따른 유동성 위험도있을 수 있습니다.


2. 영업의 현황


가. 사모펀드 및 벤처투자업 현황

1. 사모펀드 운용 현황

현재 당사는 크게 두가지 성격의 펀드를 운용하고 있는 바,
i) 사업의 초기단계를 벗어나 본격적인 성장을 위한 자금을 필요로 하는 국내외 성장기업에 투자하는 Growth Capital 펀드와,
ii) 성숙기에 접어 든 기업들이 사업구조 재편이나 타 사업으로의 확장 또는 상속 등 지배구조 개편과 같은 여러 필요에 따라 발생하는 투자기회를 활용하는 Special Opportunity 펀드입니다.

이들 두 부문에서 운용하는 전체 펀드 규모는 48,275억원이며, 해당 내역은 하기와 같습니다.

[당사 운용 사모펀드 현황]
(단위: 억원)
펀드

약정총액

결성일

존속기한

펀드단계

1

STIC Private Equity Fund III L.P.

4,083

2013.02.07

2022.07.23

투자종료

2

STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.

751

2013.02.07

2022.07.23

투자종료

3

스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사

5,000

2014.01.03

2024.01.02

투자종료

4

2014 스틱 성장동력 M&A 사모투자전문회사

2,210

2014.11.20

2022.11.19

투자종료

5

스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사

6,032

2016.04.15

2024.04.14

투자종료

6

스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사

370

2017.05.18

2023.05.17

투자종료

7

스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사

3,170

2018.05.09

2026.05.08

투자종료

8

스틱프론티어제1호사모투자 합자회사

1,729

2018.12.19

2028.12.18

투자종료

9

스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사

12,200

2019.08.23

2029.08.22

운용중

10

스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자 합자회사

1,083

2021.04.14

2026.04.13

투자종료

11

스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사

501

2021.04.16

2026.04.15

투자종료

12

스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사

4,815

2021.05.21

2029.05.20

운용중

13

스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사

5,596

2021.10.25

2029.08.23

투자종료

14 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 사모투자합자회사 735 2022.01.03 2029.05.20 운용중

합 계

48,275



주) 2022.03.31 현재 운용중인 PEF 기준으로 작성

2. 벤처조합ㆍ펀드 운용 현황  

스틱벤처스의 벤처투자조합ㆍ펀드는 우리 나라 경제의 새로운 성장동력이 되는 신산업에 대한 투자를 위주로 하여 왔으며, 동남아 성장지역의 유망기업에 대한 투자도 병행해 왔습니다. 현재 벤처투자조합ㆍ펀드 전체 규모는 6,411억원이며, 해당 내역은 하기와 같습니다.

[당사 운용 벤처투자펀드 현황]
(단위: 억원)
펀드

약정총액

결성일

존속기한

펀드단계

1

스틱이노베이션펀드 2,322 2022.03.29 2030.04.28 운용중

2

스틱 포티투 모빌리티 프로젝트펀드 81 2021.07.23 2026.07.22 운용중

3

아이비케이-스틱 파이어니어 펀드 220 2020.10.13 2028.10.12 운용중

4

스틱4차산업혁명Jump-up펀드 1,025 2020.07.31 2028.07.30 운용중

5

스틱청년일자리펀드 880 2019.10.04 2027.10.03 운용중

6

스틱4차산업혁명펀드 1,083 2017.12.27 2025.12.26

투자종료

7

스틱해외진출플랫폼펀드 800 2014.12.12 2022.12.11

투자종료

합 계

6,411


주) 2022.3.31 현재 운용중인 펀드 기준으로 작성

3. 운용인력과 지원 체제

당사는 보고서 작성일 현재 총 74명임직원이 펀드투자, 사후관리, 리스크관리 및 후선지원 등의 담당 업무를 수행하고 있습니다. 상무 이상 임원급 인력이 총 39명, 수석 이하 직원 인력이 총 35명이며, 이 중 투자 심사인력은 총 59명 입니다.

당사는 각 업무 분야에서 우수 인력을 유지 확충하기 위하여 국내 동종업계 대비 경쟁력 있는 보상제도를 마련하여 장기근속과 탁월한 운용성과 창출을 위한 동기 부여를 강화해 왔으며, 이들 인력의 능력 계발과 네트워크 확장을 위한 각종 교육 프로그램을 적극 지원하고 있습니다.

또한, 효율적인 투자 및 리스크관리 업무 수행과 LP들에 대한 질 높은 서비스를 위해자체 전산시스템을 개발하여 운용하고 있으며, 해외 투자의 활성화를 위해 호치민, 자카르타, 타이페이에 사무소를 운영하고 있으며 추후 싱가포르에도 법인 설립을 추진하고 있습니다.

이미지: 조직도

조직도


나. 영업의 재무적 성과

최근 3개년의 회사 주요 수익의 구성내역은 다음과 같습니다.

                                                                                                    (단위: 백만원)

구 분

제 41기 1분기

제 40기

제 39기

관리보수(*1)

7,914 36,054 37,044

성과보수(*2)

- 84,455 3,866

지분법이익(*3)

166 18,028 11,784

투자자산관련수익(*4)

1,025 5,582 1,029

기타영업수익

1,126 317 265

합 계

10,231 144,436 53,988

(*1) 관리보수는 당사가 펀드의 업무집행조합원(GP)으로서 조합 및 PEF 운영에 따라 수령하는 보수입니다.
(*2) 성과보수는 펀드 청산시 펀드의 내부수익률(IRR)이 기준수익률(Huddle Rate)을 초과하는 경우 수령하는 보수입니다.
(*3) 지분법이익은 지분법 적용대상 펀드(지분율 20% 미만 등)의 당사 지분에 대한 이익입니다.
(*4) 투자자산관련수익은 당사 및 당사가 운용하는 연결대상 펀드(지분율 20% 이상등) 가 보유한 투자자산의 평가와 처분으로 인해 발생한 수익입니다.

다. 자금조달 및 운용 내역

1. 자금조달 내역

(단위 : 백만원, % )

구 분 조달항목 제41기 1분기 제40기 제39기
잔액 이자율 잔액 이자율 잔액 이자율
원화 은행차입* 500 3.79 - - - -
정책자금차입 - - - - - -
관계회사차입 - - - - - -
사모사채 - - - - - -
전환사채 - - - - - -
신주인수권부사채 - - - - - -
자기자본 231,847
- 232,236 - 180,457 -
외화 정책자금차입 - - - - - -
합 계 232,347 3.79 232,236 - 180,457 -

* 제조사업부문 은행차입(제40기: 13,299백만원)은 상기 표에 포함하지 않음.

2. 자금운용 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분

제41기 1분기

제40기

제39기

잔액

구성비

잔액

구성비

잔액

구성비

현금및현금성자산 717 0.27 23,942 7.00 24,599 9.86
단기금융상품 103,395 39.55 71,007 20.76 48,088 19.28
당기손익공정가치금융자산 21,276 8.14 15,608 4.56 4,752 1.90
관계기업투자 101,746 38.92 96,280 28.15 75,856 30.41
기타 34,307 13.12 135,156 39.52 96,161 38.55

합 계

261,441
100 341,993 100.00 249,456 100.00


라. 신규사업


당사는 기존 업무의 지속적 성장을 도모함과 동시에 시장의 니즈(Needs)가 있는 각 부문으로 사업영역을 다각화 해 나갈 것입니다.

지난 20년 이상의 기간동안 꾸준히 축척해 온 사모펀드와 벤처투자 운용업무는 그 간의 우수한 운용성과를 바탕으로 현재 운용펀드 규모가 5조5천억에 달하고 있으며,향후에도 운용규모를 대폭 확대해 나가는 선순환 과정을 지속할 수 있도록 노력을 아끼지 않을 것입니다.

기관투자자들의 투자자산 중 기업투자 분야보다 더 큰 비중을 차지하는 부동산 및 인프라 투자분야 진출을 위해 계열회사인 스틱얼터너티브자산운용(주)를 3년 전에 설립하여 현재는 사업이 어느정도 안정 궤도에 진입하였다고 판단하고 있으며, 향후 당사의 종합적인 사업 확장에서 매우 중요한 역할을 할 것으로 기대하고 있습니다

또한, 지난해 자본시장법의 개정으로 PEF의 업무에 대한 제한이 대폭 완화되면서 PDF를 위시한 Credit 관련 업무도 가능하게 되었고, 이에 대한 기업들의 수요도 점차 증대하고 있어 해당 분야에도 곧 진출할 예정입니다.

이 외에도, 경제 환경의 변화와 발전에 따라 나타날 수 있는 다양한 금융 니즈를 잘 포착하여 적극적으로 사업화로 연결 시키는 노력을 통해 당사는 국내 기관투자자들에게 대체자산 투자의 전 분야를 망라하는 One Stop Solution을 제공하는 가장 신뢰받는 파트너가 되고자 합니다.

지역적으로도 베트남, 인도네시아, 대만 및 인도를 연결하는 기존의 해외사무소 및 파트너사와의 네트워크를 강화함과 동시에, 금년 중 싱가포르에도 지사를 설치하여 동남아 지역에서의 투자 역량을 확대해 나갈 것이고, 앞으로도 안정성과 성장성이 인정되는 지역을 중심으로 활동 무대를 지속적으로 확충해 나가려고 합니다.


3. 파생상품거래 현황


- 해당사항 없음

4. 영업설비


가. 지점 등 설치 현황

지 역

본점 및 지점

출 장 소

사 무 소

합 계

대한민국

1

-

-

1

대만

-

-

1

1

베트남

-

-

1

1

인도네시아

-

-

1

1

합 계

1

-

3

4


5. 재무건전성 등 기타 참고사항


가. 자본적정성 및 재무건전성 : 한국채택 국제회계기준(K-IFRS) 연결재무제표 기준


1. 자본적정성

자본적정성을 유동비율과 부채비율로 살펴보면, 당사의 유동비율은 2020년 225.83%, 2021년 203.60%, 당분기 563.90%로 안정적인 비율을 유지하고 있으며, 부채비율도  2020년 38.24%, 2021년 47.26%, 12.76%로 50%이하의 양호한 비율을 유지하고 있습니다.

(단위 : %)

구 분

2022년 분기

(제 41기 1분기)

2021년

(제 40기)

2020년

(제 39기)

유동비율

563.90% 203.60% 225.83%

부채비율

12.76% 47.26% 38.24%

차입금의존도

0.19% 10.06% 9.33%


2. 재무성장성

당사는 중장기적으로 안정적인 매출성장세를 유지하고 있으며 이를 바탕으로 지속적인 이익을 실현하고 있습니다. 특히 펀드 투자자산의 가치 증가로 인해 발생한 성과보수의 영향으로 2021년 영업수익증감률은 79.61%로 전년대비 크게 증가하였습니다. 또한 순이익증감률도 2020년 79.97%, 2021년 190.91%로 지속적으로 크게 성장하고 있습니다.

(단위 : %)

구 분

2022년 1분기*

(제 41기 1분기)

2021년

(제 40기)

2020년

(제 39기)

영업수익증감률

12% 79.61% 5.85%

영업이익증감률

-225% 148.26% 82.31%

순이익증감률

450% 190.90% 79.97%

주)2022년 1분기는 금융사업부문의 전년 동분기(2021년 1분기) 대비 수치입니다.

나. 재무위험 관리에 관한 사항

1. 재무위험


회사는 여러 활동으로 인하여 시장위험, 신용위험 및 유동성 위험과 같은 다양한 재무 위험에 노출되어 있습니다. 회사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다.

1) 유동성 위험

 

회사는 유동성위험을 관리하기 위하여 단기 및 중장기 자금관리계획을 수립하고 현금유출예산과 실제현금유출액을 지속적으로 분석ㆍ검토하여 금융부채와 금융자산의 만기구조를 대응시키고 있습니다. 회사의 경영진은 영업활동현금흐름과 금융자산의 현금유입으로 금융부채를 상환가능하다고 판단하고 있습니다.

 

2) 자본위험관리

 

회사의 자본위험관리는 건전한 자본구조의 유지를 통한 주주이익의 극대화를 목적으로 하고 있으며, 자본관리지표로 부채비율을 이용하고 있습니다. 이 비율은 총부채를총자본으로 나누어 산출하고 있으며 재무제표상 공시된 숫자에 의해 계산됩니다.


※ 보다 자세한 내용은 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석' 및 '5. 재무제표 주석' 등을 참고하여 주시기 바랍니다.


III. 재무에 관한 사항

1. 요약재무정보


가. 요약 연결재무정보

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.
- 제41기 1분기 및 제40기 1분기는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.
- 제39기~제40기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다.
구     분 제41기 1분기 제40기 제39기
2022년 3월말 2021년 12월말 2020년 12월말
[유동자산] 121,103,358,433 196,383,974,895
144,076,106,852
ㆍ현금및현금성자산 717,471,292 23,942,084,678 24,599,065,323
ㆍ단기금융상품 103,394,530,069 71,006,565,615 48,088,000,000
ㆍ매출채권 - 60,620,184,713 40,822,319,669
ㆍ재고자산 - 23,039,296,340 13,433,211,083
ㆍ기타 16,991,357,072 17,775,843,549 17,133,510,777
[비유동자산] 140,337,311,591 145,608,781,960 105,379,648,310
ㆍ당기손익공정가치금융자산 21,275,547,617 15,608,311,634 4,751,771,407
ㆍ관계기업 투자 101,745,609,927 96,280,030,690 75,856,234,174
ㆍ투자부동산 - 1,295,465,639 1,326,354,827
ㆍ유형자산 7,902,550,061 19,400,127,954 14,156,802,094
ㆍ무형자산 7,172,727,026 7,634,991,785 5,686,206,401
ㆍ기타 2,240,876,960 5,389,854,258 3,602,279,407
자산총계 261,440,670,024
341,992,756,855 249,455,755,162
[유동부채] 21,476,026,798
96,454,337,534 63,799,025,253
[비유동부채] 8,117,918,421
13,302,843,071 5,199,979,406
부채총계 29,593,945,219
109,757,180,605 68,999,004,659
[지배기업 소유주지분] 231,846,724,805 230,536,301,147 178,492,406,615
ㆍ자본금 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500
ㆍ주식발행초과금 38,836,077,243 38,836,077,243 38,836,077,243
ㆍ이익잉여금 172,012,521,457
171,138,872,406 116,518,459,583
ㆍ기타자본항목 159,038,605
(277,736,002) 2,298,782,289
[비지배지분] - 1,699,275,103 1,964,343,888
자본총계 231,846,724,805
232,235,576,250 180,456,750,503
연결에 포함된 회사수 2 6 6


(단위 : 원)
구     분 제41기 1분기 제40기 1분기 제40기 제39기
2022년 1월 ~ 3월 2021년 1월 ~ 3월 2021년 1월 ~ 12월 2020년 1월 ~ 12월
매출액 10,231,070,633 9,128,721,314 312,734,532,918 174,121,760,924
영업이익(손실)* (2,416,113,304) 1,982,915,550 76,281,217,059 30,726,458,603
계속영업당기순이익 (1,832,800,555) 1,670,348,185 58,095,113,041 19,320,877,078
중단영업당기순이익 11,023,226,759 2,416,057,087 - 650,183,312
당기순이익 9,190,426,204 4,086,405,272 58,095,113,041 19,971,060,390
지배기업 소유주지분 9,190,426,204 3,968,167,053 57,977,599,719 19,571,303,195
비지배지분 - 118,238,219 117,513,322 399,757,195
당기총포괄이익 9,190,426,204 4,761,341,971 60,217,772,007 19,990,586,829
지배기업 소유주지분 9,190,426,204 4,578,025,421 60,031,208,909 19,574,069,465
비지배지분 - 183,316,550 186,563,098 416,517,364
기본주당순이익 244 108 1,537 524

주) 회사는 2022년 1분기 2,416백만원의 영업손실이 발생하였습니다. 이는 회사가 투자한 펀드 내의 피투자회사 주가변동 영향에 따른 관계기업평가손익 3,528백만원과 매도가능증권평가손익 259백만원등에 기인한 것으로 실현된 손실이 아닌 평가손실 입니다. 또한 지배구조 변경(합병, 분할 등)으로 인한 1회성 비용으로 지급수수료가 전기 대비 1,147백만원이 증가하였습니다. 향후 거시적인 주가 흐름에 따라 변동가능성이 있으며 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석' 의 12번 '관계기업투자' 및 18번 '판매비와 관리비'를 참조하시기 바랍니다.

나. 요약 재무정보

- 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 재무정보를 작성하였습니다.
- 제41기 1분기 및 제40기 1분기는 외부감사인의 감사를 받지 않은 재무제표입니다.
- 제38기~제39기는 외부감사인의 감사 받은 재무제표입니다.


(단위 : 원)
구     분 제41기 1분기 제40기 제39기
2022년 3월말 2021년 12월말 2020년 12월말
[유동자산] 113,741,340,555 112,063,867,965 45,032,942,936
ㆍ현금및현금성자산 714,016,433 14,754,223,875 4,957,810,033
ㆍ단기금융상품 102,814,150,402 70,006,565,615 27,588,000,000
ㆍ매출채권 - 16,963,573,740 9,271,169,117
ㆍ재고자산 - 1,942,152,361 1,550,427,099
ㆍ기타 10,213,173,720 8,397,352,374 1,665,536,687
[비유동자산] 119,712,795,447 132,259,478,556 64,652,365,635
ㆍ종속회사 및 관계회사 투자 94,533,058,671 107,101,568,298 50,798,998,692
ㆍ당기손익공정가치금융자산 5,303,088,328 5,549,952,345 2,574,000,000
ㆍ투자부동산 - 1,295,465,639 1,326,354,827
ㆍ유형자산 6,768,461,124 8,701,554,415 4,482,635,343
ㆍ무형자산 6,929,610,364 6,973,804,899 4,033,129,591
ㆍ기타 6,178,576,960 2,637,132,960 1,437,247,182
자산총계 233,454,136,002 244,323,346,521 109,685,308,571
[유동부채] 20,366,510,271 42,833,532,387 13,606,987,928
[비유동부채] 5,573,605,759 6,686,319,309 1,489,482,849
부채총계 25,940,116,030 49,519,851,696 15,096,470,777
ㆍ자본금 20,839,087,500 20,839,087,500 20,839,087,500
ㆍ주식발행초과금 38,836,077,243 38,836,077,243 38,836,077,243
ㆍ이익잉여금 44,864,163,618 32,590,413,078 31,132,189,413
ㆍ기타자본항목 102,974,691,611 102,537,917,004 3,781,483,638
자본총계 207,514,019,972 194,803,494,825 94,588,837,794

종속·관계·공동기업

투자주식의 평가방법

지분법 지분법 지분법


(단위 : 원)
구     분 제41기 1분기 제40기 1분기 제40기 제39기
2022년 1월 ~ 3월 2021년 1월 ~ 3월 2021년 1월 ~ 12월 2020년 1월 ~ 12월
매출액 7,566,051,927
- 56,503,355,251 39,636,662,267
영업이익(손실)* (3,826,141,069)
- 1,825,435,782 1,541,875,462
당기순이익(손실) 17,932,604,340 3,685,652,774 4,815,410,561 (1,265,900,007)
총포괄이익(손실) 17,932,604,340 3,685,652,774 4,853,535,945 (1,341,944,208)
기본주당순이익 435 98 128 (34)

주) 회사는 2022년 1분기 3,826백만원의 영업손실이 발생하였습니다. 이는 회사가 투자한 펀드 내의 피투자회사 주가변동 영향에 따른 관계기업평가손익 3,353백만원과 매도가능증권평가손익 259백만원등에 기인한 것으로 실현된 손실이 아닌 평가손실 입니다. 또한 지배구조 변경(합병, 분할 등)으로 인한 1회성 비용으로 지급수수료가 전기 대비 1,426백만원이 증가하였습니다.향후 거시적인 주가 흐름에 따라 변동가능성이 있으며 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항', '5. 재무제표 주석' 의 12번 '종속기업 및 관계기업투자' 및 18번 '판매비와 관리비'를 참조하시기 바랍니다.

2. 연결재무제표


연 결 재 무 상 태 표
제 41 기 2022년  3월 31일 현재
제 40 기 2021년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과            목 제41기 1분기말 제40기 기말
자산        
Ⅰ. 유동자산   121,103,358,433   196,383,974,895
현금및현금성자산 717,471,292   23,942,084,678  
단기금융상품 103,394,530,069   71,006,565,615  
매출채권 -   60,620,184,713  
미수금 2,768,608,813   616,463,433  
미수수익 13,993,235,334   10,052,536,704  
선급금 -   6,620,758,303  
선급비용 189,248,245   486,085,109  
재고자산 -   23,039,296,340  
기타유동비금융자산 40,264,680     -  
Ⅱ. 비유동자산   140,337,311,591   145,608,781,960
장기금융상품 -   522,330,000  
장기대여금 -   11,314,261  
투자부동산 -   1,295,465,639  
유형자산 7,902,550,061   19,400,127,954  
무형자산 7,172,727,026   7,634,991,785  
임차보증금 518,638,500   479,756,220  
장기성미수금 1,722,238,460   4,334,607,940  
당기손익공정가치금융자산 21,275,547,617   15,608,311,634  
관계기업투자 101,745,609,927   96,280,030,690  
이연법인세자산 -   41,845,837  
자산총계   261,440,670,024   341,992,756,855
부채        
Ⅰ. 유동부채   21,476,026,798   96,454,337,534
매입채무 -   26,271,987,297  
단기차입금 -   34,389,254,140  
유동성장기차입금 240,000,000   -  
미지급금 1,579,628,761   5,118,862,467  
미지급비용 345,208,661   3,731,985,211  
선수금 -   48,789,163  
선수수익 51,780,821   -  
예수금 1,013,452,578   12,976,724,213  
미지급법인세 11,535,972,090   12,231,276,767  
미지급배당금 5,658,853,800   -  
유동리스부채 1,051,130,087   1,505,958,276  
임대보증금 -   179,500,000  
Ⅱ. 비유동부채   8,117,918,421   13,302,843,071
장기미지급금 -   522,330,000  
비유동리스부채 3,023,023,398   3,734,768,082  
장기차입금 260,000,000   -  
순확정급여부채 -   1,387,040,908  
임대보증금 -   354,200,000  
이연법인세부채 4,834,895,023   7,304,504,081  
부채총계   29,593,945,219   109,757,180,605
자본        
Ⅰ. 납입자본   59,675,164,743   59,675,164,743
보통주자본금 20,839,087,500   20,839,087,500  
주식발행초과금 38,836,077,243   38,836,077,243  
Ⅱ. 이익잉여금   172,012,521,457   171,138,872,406
이익준비금 6,338,977,500   8,430,900,853  
기타적립금 5,052,190,722   5,052,190,722  
미처분이익잉여금 160,621,353,235   157,655,780,831  
Ⅲ. 기타자본구성요소   159,038,605   (277,736,002)
기타자본잉여금 401,756,083   401,756,083  
주식선택권 288,589,942   230,739,387  
자기주식 (9,006,645,765)   (9,006,645,765)  
자기주식처분이익 7,717,349,271   7,717,349,271  
기타자본조정 804,266,337   804,266,337  
관계기업투자자본변동 22,158,472   193,962,560  
부의관계기업투자자본변동 (68,435,735)   (68,435,735)  
해외사업환산손익 -   (550,728,140)  
비지배지분  -
  1,699,275,103
자본총계   231,846,724,805   232,235,576,250
부채와자본총계   261,440,670,024   341,992,756,855
별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연결 포괄손익계산서

제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터  2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과               목 제41기 1분기 제40기 1분기
3개월 누적 3개월 누적
Ⅰ. 영업수익
10,231,070,633 10,231,070,633 9,128,721,314 9,128,721,314
 (1) 관리보수 7,913,952,668 7,913,952,668 8,099,683,280 8,099,683,280
 (2) 투자수익 1,191,427,588 1,191,427,588 - -
 (3) 경영자문수수료 940,874,282 940,874,282 984,915,607 984,915,607
 (4) 이자수익 184,816,095 184,816,095 44,122,427 44,122,427
Ⅱ. 영업비용
12,647,183,937 12,647,183,937 7,145,805,764 7,145,805,764
 (1) 투자비용 3,957,617,007 3,957,617,007 548,037,591 548,037,591
 (2) 기타영업비용 - - 892,636,360 892,636,360
 (3) 판매비와 관리비 8,689,566,930 8,689,566,930 5,705,131,813 5,705,131,813
Ⅲ. 영업이익(손실) (2,416,113,304) (2,416,113,304) 1,982,915,550 1,982,915,550
Ⅳ. 기타수익 24,948,516 24,948,516 97,621,015 97,621,015
 (1) 외환차익 - - 97,617,642 97,617,642
 (2) 잡이익 24,948,516 24,948,516 3,373 3,373
V. 기타비용
512,767 512,767 32,746,716 32,746,716
 (1) 외환차손 - - 32,686,371 32,686,371
 (2) 잡손실 512,767 512,767 60,345 60,345
Ⅵ. 금융수익
66,411,645 66,411,645 47,978,754 47,978,754
 (1) 외환차익 49,130,692 49,130,692 - -
 (2) 외화환산이익 17,280,953 17,280,953 47,978,754 47,978,754
Ⅶ. 금융비용
49,861,885 49,861,885 10,678,398 10,678,398
 (1) 이자비용 36,685,803 36,685,803 10,568,961 10,568,961
 (2) 외환차손 5,456,308 5,456,308 - -
 (3) 외화환산손실 7,719,774 7,719,774 109,437 109,437
Ⅷ. 법인세비용차감전순이익(손실)
(2,375,127,795) (2,375,127,795) 2,085,090,205 2,085,090,205
Ⅸ. 법인세비용 (542,327,240) (542,327,240) 414,742,020 414,742,020
. 계속사업이익(손실)
(1,832,800,555) (1,832,800,555) 1,670,348,185 1,670,348,185
XI. 중단사업이익
11,023,226,759 11,023,226,759 2,416,057,087 2,416,057,087
XII. 분기순이익 9,190,426,204 9,190,426,204 4,086,405,272 4,086,405,272
  지배기업의 소유주에게 귀속되는 당기순이익(손실) 9,190,426,204 9,190,426,204 3,968,167,053 3,968,167,053
 비지배지분에 귀속되는 당기순이익(손실) - - 118,238,219 118,238,219
XIII. 기타포괄손익
    674,936,699 674,936,699
 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목 - - 674,936,699 674,936,699
  관계기업의 순자산변동에 대한 지분 - - - -
  해외사업환산손익 - - 674,936,699 674,936,699
XⅣ. 총포괄손익 9,190,426,204 9,190,426,204 4,761,341,971 4,761,341,971
총 포괄손익의 귀속

   
 총 포괄손익, 지배기업의 소유주에게 귀속되는 지분 9,190,426,204 9,190,426,204 4,578,025,421 4,578,025,421
  계속영업이익(손실) (1,423,763,499) (1,423,763,499) 1,923,027,740 1,923,027,740
  중단영업이익(손실) 10,614,189,703 10,614,189,703 2,654,997,681 2,654,997,681
 총 포괄손익, 비지배지분 - - 183,316,550 183,316,550
  계속영업이익(손실) - - 183,316,550 183,316,550
XV. 주당이익


   
 기본주당이익(손실) (단위 : 원) 244 244 108 108
  계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) (49) (49) 44 44
  중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원) 292 292 64 64
 희석주당이익(손실) (단위 : 원) 244 244 108 108
  계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) (49) (49) 44 44
  중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원) 292 292 64 64





별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연결 자본변동표

제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터  2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본 비지배지분 자본  합계
자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본구성요소 지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본  합계
2021.01.01 (기초자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 116,518,459,583 2,298,782,289 178,492,406,615 1,964,343,888 180,456,750,503
당기순이익 - - 3,968,167,053 - 3,968,167,053 118,238,219 4,086,405,272
관계기업자본변동의 증감 - - - - - - -
주식기준보상거래 - - - 38,666,426 38,666,426 - 38,666,426
해외사업환산손익 - - - 605,886,923 605,886,923 69,049,776 674,936,699
배당금지급 - - (3,395,312,280) - (3,395,312,280) (522,120,000) (3,917,432,280)
2021.03.31 (기말자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 117,091,314,356 2,943,335,638 179,709,814,737 1,629,511,883 181,339,326,620
2022.01.01 (기초자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 171,138,872,406 (277,736,002) 230,536,301,147 1,699,275,103 232,235,576,250
당기순이익 - - 9,190,426,204 - 9,190,426,204   9,190,426,204
종속기업의 처분 - - (2,657,923,353)   (2,657,923,353) (1,699,275,103) (4,357,198,456)
주식기준보상거래 - - - 57,850,555 57,850,555 - 57,850,555
해외사업환산손익 - - - 550,728,140 550,728,140 - 550,728,140
관계기업자본변동의 증감 - - - (171,804,088) (171,804,088) - -
배당금지급 - - (5,658,853,800) - (5,658,853,800) - (5,658,853,800)
2022.03.31 (기말자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 172,012,521,457 159,038,605 231,846,724,805 - 232,018,528,893
별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

연결 현금흐름표

제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터  2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업 (단위 : 원)
 과     목 제 41기 1분기 제 40기 1분기
영업활동현금흐름 (15,925,672,256) (12,326,543,901)
 당기순이익 9,190,426,204 4,086,405,272
 조정 9,761,027,390 2,157,562,345
 순운전자본의 변동 (25,677,835,070) (17,584,366,361)
 이자의 수취(영업) 424,355,755 101,176,694
 이자의 지급(영업) (277,389,664) (159,740,971)
  배당의 지급 - -
 법인세 납부 (9,346,256,871) (927,580,880)
투자활동현금흐름 (10,219,905,832) 2,487,275,351
 단기금융상품의 취득 (45,707,964,454) (15,000,000,000)
  당기손익공정가치금융자산의 취득 (4,122,100,000) -
  사업양도로 인한 현금유출 39,302,043,599 -
  임차보증금의 증가 3,320,000,000 -
 유형자산의 취득 (2,670,762,565) (137,828,321)
 투자부동산의 취득 (221,150,880) (31,350,000)
 단기금융상품의 처분  - 17,588,000,000
 장기대여금의 감소  - 821,910
  당기손익공정가치금융자산의 처분  - 18,401,109
 유형자산의 처분 10,128,468 932,029
 임차보증금의 감소 (6,500,000) 698,624
 임대보증금의 증가 (123,600,000) 47,600,000
재무활동현금흐름 2,128,605,855 31,448,657
 배당금의 지급 - (522,120,000)
 유동리스부채의 감소 (322,930,309) (420,404,837)
 유동성장기차입금의 상환 - (200,000,000)
 장기차입금의 상환 260,000,000 -
 단기차입금의 증가 2,500,689,537 1,543,113,390
 단기차입금의 상환 (309,153,373) (369,139,896)
외화환산차이 721,975,776 (533,624,514)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 12,231,059 142,004,150
현금및현금성자산의 증가(감소) (23,224,613,386) (10,199,440,257)
기초의 현금및현금성자산 23,942,084,678 24,599,065,323
기말의 현금및현금성자산 717,471,292 14,399,625,066
별첨 주석은 본 분기연결재무제표의 일부입니다.

3. 연결재무제표 주석


제 41 기 1분기 : 2022년 03월 31일 현재
제 40 기 1분기 : 2021년 03월 31일 현재
스틱인베스트먼트 주식회사와 그 종속기업




1. 일반적 사항 :


스틱인베스트먼트주식회사(구, 디피씨주식회사)(이하 '회사')와 종속기업(이하 회사와 종속기업을 '연결회사')의 일반사항은 다음과 같습니다.

(1) 연결회사의 개요

스틱인베스트먼트주식회사는 산업용 고압변성기의제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며 설립후 수차의 증자ㆍ감자 등을 거쳐 2021년 12월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주현황은 다음과 같습니다.

주 주 소 유 주 식 수(주) 지 분 율(%)
도용환 및 특수관계자 7,851,041 18.8
자기주식 3,952,483 9.5
기타 29,874,651 71.7
합계 41,678,175 100.0


연결회사의 주요 사업부문은 사모펀의드 설립과 운영 그리고 중소기업창업자에 대한투자ㆍ투자유치와 경영기술지도ㆍ창업관련상담, 벤처기업에 대한 투자 등의 사업을 하는 금융부문으로 구성되어 있습니다.


(2) 회사의 종속기업 현황

종속기업 소재지 결산월 지 분 율(%)
2021년 03월 31일 현재
스틱벤처스(주) 대한민국 12월 100.0


(3) 연결대상범위의 변동

연결 재무제표의 작성대상에서 변동된 종속기업의 현황은 다음과 같습니다.

구분 종속기업 사유
연결 포함 디피씨(주)* 물적분할에 따른 신설
연결 제외 디피씨(주)*, DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD, 남통디피씨전자유한공사, 불산디피씨전자유한공사, 스틱로지스틱스파트너스(주) 물적분할 및 지분판매로 인한 소멸

(*) 당분기 중 디피씨(주)를 단순 물적분할로 신설하였으며, 당분기 중 해당 회사를 매각하였습니다.

(4) 종속기업 관련 재무정보 요약

2022년 03년 31일과 2021년 12월 31일 현재 연결대상 종속기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다(단위 : 천원).

회사명 2022년 03년 31일 당분기
자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실)
스틱벤처스(주) 39,024,332 3,729,418 35,294,914 2,743,109 1,136,760


회사명 2021년 12월 31일 전분기
자산 부채 자본 매출 당기순이익(손실)
DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD 25,322,139 13,041,812 12,280,327 14,628,902 564,985
남통디피씨전자유한공사 40,565,595 31,350,611 9,214,984 15,617,039 542,155
불산디피씨전자유한공사 34,672,291 23,872,334 10,799,957 5,563,595 (156,436)
스틱벤처스(주) 37,621,737 3,470,620 34,151,117 1,721,731 173,587
스틱로지스틱스파트너스(주) 1,696,859 - 1,696,859 - -


2. 중요한 회계처리방침 :


다음은 연결재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.

2.1 연결재무제표 작성 기준

연결회사의 2021년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 요약분기연결재무
제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 요약분
기연결재무제표는 보고기간말인 2021년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한
국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.


2.1.1 연결회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

연결회사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등(전기에 조기도입한 경우 해당 내용 삭제)

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산’및 해석서 제2121호 '부담금' 의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.


(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서차감하는 것을 금지하고 있습니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.


(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정


2.1.2 연결회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류


보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시


중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의


회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다.  동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.


(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' -  단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.


(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정


기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이허용됩니다.  회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

분기연결재무제표성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법주석 2.1.1에서 설명하는 제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 기 연결재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.


2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

연결회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

분기연결재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 제외하고는 전기연결재무제표 작성 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계

회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구분 내역
수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수
수준 3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수


보고기간종료일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

2022.03.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치



당기손익공정가치금융자산



지분증권 11,322,549 - 4,052,539 15,375,088
채무증권 - - 5,900,459 5,900,459
합     계 11,322,549 - 9,952,998 21,275,547


2021.12.31 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치



당기손익공정가치금융자산



지분증권 9,790,042      -   4,039,911 13,829,953
채무증권 - - 1,778,359 1,778,359
합     계 9,790,042      - 5,818,270 15,608,312


(3) 가치평가 기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다(단위: 천원).

구분

2022년 03월 31일

공정가치

수준

가치평가기법

투입 변수

당기손익공정가치 금융자산
지분증권 4,052,539 3 현금흐름할인법 현금흐름, 이자율
채무증권 5,900,459
3 순자산가치법 순자산가액


구분

2021년 12월 31일

공정가치

수준

가치평가기법

투입 변수

당기손익공정가치 금융자산
지분증권 4,039,911 3 현금흐름할인법 현금흐름, 이자율
채무증권 1,778,359 3 순자산가치법 순자산가액


(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위: 천원)

구분 당분기 전분기
당기손익-공정가치 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산
기초 5,818,270 3,121,550
취득 4,134,728 -
기말 9,952,998 3,121,550


5. 영업부문 정보

(1) 부문별 손익 등(단위: 천원).

당분기 제조 금융 합계
총수익 - 10,231,071 10,231,071
영업이익 - (2,416,113) (2,416,113)
총자산 - 261,440,670 261,440,670
총부채 - 29,593,945 29,593,945


전분기 제조 금융 조정 합계
총수익 49,633,406 9,108,528 (13,345,710) 45,396,223
영업이익 2,366,066 1,938,793 83,762 4,388,622
총자산 189,854,912 121,755,240 (64,541,909) 247,068,243
총부채 69,360,281 9,201,356 (12,832,720) 65,728,916


(2) 지역별 매출(단위: 천원).

구분 당분기 전분기
국내 해외 국내 해외
총수익 9,370,583 860,488 8,826,408 36,569,798


(3) 당분기와 전분기 중 연결회사 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객들로부터의 매출액은 아래와 같으며 금융부문에서 발생하였습니다(단위: 천원).

당분기 전분기
26,0353,747 14,137,313


6. 매출채권 및 기타채권

(1) 장부가액과 손실충당금(단위: 천원)

구분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
총액 손실충당금 장부금액 총액 손실충당금 장부금액
매출채권 - - - 60,706,107 (85,922) 60,620,185
미수금 2,768,609 - 2,768,609 616,463 - 616,463
장기미수금 1,722,238 - 1,722,238 4,334,608 - 4,334,608
미수수익 13,993,235 - 13,993,235 10,052,537 - 10,052,537
장기대여금 - - - 11,314 - 11,314


보고기간 종료일 현재 매출채권 등의 공정가치의 할인에 따른 효과가 유의적이지 않아 상각후 원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.


(2) 매출채권 및 기타채권의 손실충당금 변동내역(단위: 천원)

구분 당분기 전분기
매출채권 매출채권
기초금액

(85,922)

(52,225)
손실충당금환입(대손상각비) 85,922 (22,316)
보고기간 말 금액 - (74,541)

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어있습니다.

보고기간 말 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.


7. 재고자산

(단위: 천원)
구분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
평가전금액 평가충당금 장부금액 평가전금액 평가충당금 장부금액
제품 - - - 8,573,102 (165,488) 8,407,614
재공품 - - - 2,944,716 - 2,944,716
원자재 - - - 8,254,240 - 8,254,240
저장품 - - - 544,298 - 544,298
미착품 - - - 2,888,428 - 2,888,428
합계 - - - 23,204,784 (165,488) 23,039,296


8. 유형자산

(1) 유형자산의 변동내역(단위: 천원)

1) 당분기

구분 기초 취득 감가상각 대체 중단사업 당분기말 취득원가 상각누계액
토지 879,146 - - - (380,453) 498,693 498,693 -
설비자산 :                
건물 3,906,627 - (7,469) - (3,067,477) 831,682 1,080,608 (248,927)
설비 등 676,693 1,037,151 (70,346) 228,272 (254,211) 1,617,559 2,694,268 (1,076,709)
집기비품 479,066 688,568 (48,470) - (130,334) 988,830 2,495,327 (1,506,497)
건설중인자산 316,272 - - - (316,272) - - -
소계 5,378,658 1,725,719 (126,285) 228,272 (3,768,294) 3,438,071 6,270,203 (2,832,133)
리스사용권자산 3,586,727 900,480 (268,011) - (253,409) 3,965,787 4,423,826 (458,039)
합계 9,844,531 2,626,199 (394,296) 228,272 (4,402,156) 7,902,551 11,192,722 (3,290,172)


2) 전분기

구분 기초 취득 처분 감가상각 기타의변동 전분기말 취득원가 상각누계액
토지 888,355 - - - 4,242 892,597 892,597 -
설비자산 :                
건물 5,765,736 - - (62,117) 65,737 5,769,356 11,269,678 (5,500,322)
차량운반구 59,062 - - (17,336) 1,331 43,057 554,822 (511,766)
설비 등 4,409,743 82,861 (924) (157,395) 118,332 4,452,617 22,309,231 (17,856,614)
집기비품 276,066 54,967 - (30,073) 2,204 303,163 3,078,921 (2,775,758)
임차개량자산 - - - - - - 780,556 (780,556)
소계 10,510,607 137,828 (924) (266,922) 187,604 10,568,193 37,993,208 (27,425,015)
리스사용권자산 2,757,840 92,021 (9,492) (405,239) 15,526 2,450,656 4,396,108 (1,945,452)
합계 14,156,802 229,849 (10,417) (672,160) 207,372 13,911,446 43,281,913 (29,370,467)


(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와관리비에 계상되어 있습니다.


9. 리스

회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.


(1) 재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
사용권자산(*)    
부동산 3,580,849 4,754,687
차량운반구 384,939 291,313
설비 - 22,004
기타(토지사용권) - 401,435
합계 3,965,788 5,469,439

(*)재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

(단위 : 천원)
구분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
리스부채
 
유동 1,051,130 1,505,958
비유동 3,023,023 3,734,768
합계 4,074,153 5,240,726

당분기 중 취득한 사용권자산은 900백만원(전분기: 92백만원) 입니다.


(2) 손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구분

당분기

전분기

사용권자산의 감가상각비



부동산 208,477 337,197
차량운반구 59,534 61,791
설비 - 6,251

리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)

36,530 30,258

당분기 중 리스의 총 현금유출은 276백만원(전분기 435백만원)입니다.


10. 투자부동산

(1) 투자부동산의 상세내역(단위: 천원)

구분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
토지 - 712,300
건물 - 1,235,568
 감가상각누계액 - (652,402)
합계 - 1,295,466


(2) 투자부동산의 변동내역(단위: 천원)

구분

당분기

전분기
기초 순장부금액 - 1,326,355
감가상각비 - (7,722)
보고기간말 순장부금액 - 1,318,633


(3) 투자부동산에서 발생한 임대수익은 당분기 존재하지 아니하며, 전분기 132백만원 입니다.

11. 무형자산

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

1) 당분기

구분 기초 상각 기말
취득금액
영업권 3,205,732 - 3,205,732
회원권 3,761,035 - 3,761,035
기타의무형자산 257,902 (51,942) 205,960
소계 7,224,669 (51,942) 7,172,727


2) 전분기

구분 기초 취득 상각 기말
취득금액
영업권 4,143,499 - - 4,143,499
회원권 1,089,985 - - 1,089,986
기타의무형자산 452,723 31,350 (66,896) 417,176
소계 5,686,207 31,350 (66,896) 5,650,660


(2) 회사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 회수가능액은 시장접근법 중 유사기업법에 기초하여 결정되었습니다. 유사기업법에 근거하여 계산된 회수가능액을 토대로 당분기 및 전분기에 영업권에 대한 손상차손으로 인식한 금액은 존재하지 않습니다

(3) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되었으며, 무형자산손상차손은 전액 포괄손익계산서상 기타비용에 포함되어 있으며, 당분기와 전분기 중 발생한 금액은 존재하지 않습니다.

12. 관계기업투자

(1) 관계기업의 세부내역(단위: 천원)


회 사 명 소재지 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
지분율(%) 취득원가 장부가액 장부가액
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*1) 대한민국 1.40 2,367,400 2,757,599 2,762,449
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*1) 대한민국 2.71 2,008,295 2,904,657 2,912,460
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사(*1) 대한민국 2.01 4,083,812 3,914,487 4,880,594
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자합자회사(*1) 대한민국 2.16 800,000 1,368,951 1,370,034
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사(*1) 대한민국 5.02 13,906,969 15,466,008 15,415,969
스틱프론티어제1호사모투자합자회사(*1) 대한민국 2.00 3,202,215 5,693,420 5,577,225
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사(*2) 대한민국 2.46 24,340,468 27,383,645 24,197,910
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자합자회사(*1) 대한민국 0.20 100,000 74,203 147,781
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자합자회사(*1) 대한민국 0.09 99,908 74,103 147,579
스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사(*3) 대한민국 3.01 6,104,928 5,791,533 5,854,518
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사(*1) 대한민국 1.00 5,600,000 6,710,812

6,777,057

스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*4) 대한민국 9.76 8,390,000 8,524,252 6,815,490
STIC Private Equity Fund III L.P.(*1) 케이만군도 1.96 3,321,246 4,667,970 4,838,699
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*1) 케이만군도 1.96
616,936 838,564 870,365
스틱이노베이션펀드(*5) 대한민국 8.01 1,700,000 1,700,000 -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션(*6) 대한민국 3.03 678,275 662,771 -
스틱얼터너티브자산운용(*7) 대한민국 71.43 2,500,000 - -
아이비케이-스틱 파이어니어펀드 대한민국 9.09 1,760,000 1,741,118 1,292,558
스틱 포티투 모빌리티 프로젝트펀드(*1) 대한민국 1.23 100,000 98,647 99,117
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*1) 대한민국 2.38 100,000 99,700 -
디비금융제10호기업인수목적(주)(*8) 대한민국 -  - - 779,427
스틱해외진출플랫폼펀드(*1) 대한민국 8.13 3,442,734 4,673,830 4,695,081
스틱4차산업혁명펀드(*1) 대한민국 2.59 1,947,228 3,797,860 4,015,727
스틱청년일자리펀드(*1) 대한민국 3.41 2,462,318 2,801,480 2,829,990
합계 89,632,732 101,745,610 96,280,030

(*1) 전기 중 취득하였으며, 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 종속회사가 업무집행조합원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*2) 당기 중 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사에 4,839백만원을 추가 출자하였습니다.
(*3) 당기 중 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 13백만원 분배수익으로 환급되었습니다.
(*4) 당기 중 스틱4차산업혁명 Jump-up펀드에 1,760백만원을 추가 출자하였습니다.
(*5) 당기 중 스틱이노베이션펀드에 1,700백만원을 설립 출자하였습니다.
(*6) 당기 중 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 사모투자합자회사에 678백만원을 설립 출자하였습니다.
(*7) 기 체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등 관련활동을 통제할 수 없어 관계기업으로 분류하였습니다.
(*8) 당기 중 당기손익공정가치금융자산으로 대체되었습니다.

(2) 관계기업주식의 변동내역(단위: 천원)

당분기 기초 증가 감소 이익 자본변동 기말
STIC Private Equity Fund III L.P. 4,838,699 - - (511,718) 340,989 4,667,970
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. 870,365 - - (94,441) 62,640 838,564
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 2,762,449 - - (4,850) - 2,757,599
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 2,912,460 - - (7,803) - 2,904,657
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 4,880,594 - - (966,107) - 3,914,487
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자합자회사 1,370,034 - - (1,083) - 1,368,951
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 15,415,969 - - 50,038 - 15,466,007
스틱프론티어제1호사모투자합자회사 5,577,225 - - 116,185 9 5,693,419
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 24,197,910 4,838,715 - (1,633,072) (19,908) 27,383,645
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호 사모투자합자회사 147,781 - - (73,578) - 74,203
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호 사모투자합자회사 147,579 - - (73,476) - 74,103
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 5,854,518 - (12,806) (50,179) - 5,791,533
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사 6,777,057 - - (66,245) - 6,710,812
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 6,815,490 1,760,001 - (51,240) - 8,524,251
스틱이노베이션펀드 - 1,700,000 - - - 1,700,000
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 - 678,275 - (10,696) (4,807) 662,772
아이비케이-스틱 파이어니어펀드 1,292,558 460,000 - (11,440) - 1,741,118
스틱 포티투 모빌리티 프로젝트펀드 99,117 - - (470) - 98,647
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 - 100,000 - (300) - 99,700
디비금융제10호기업인수목적 779,427 - (779,427) - - -
스틱해외진출플랫폼펀드 4,695,081 - - (21,251) - 4,673,830
스틱4차산업혁명펀드 4,015,727 - (126,685) (91,182) - 3,797,860
스틱청년일자리펀드 2,829,990 153,000 (156,818) (24,691) - 2,801,481
합계 96,280,030 9,689,991 (1,075,736) (3,527,599) 378,923 101,745,609


전분기 기초 취득 처분 이익(손실) 자본변동 기말
STIC Private Equity Fund III L.P. 5,781,575 18,427 (1,207,224) - - 4,592,778
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. 1,043,597 4,269 (222,137) - - 825,729
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 4,446,150 - - - - 4,446,150
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 1,845,341 - - - - 1,845,341
스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사 691,714 - - - - 691,714
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 20,704,378 - (3,131,918) - - 17,572,460
스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사 669,347 - - - - 669,347
스틱윈 사모투자합자회사 239,288 - - - - 239,288
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 12,786,536 1,378,721 - - - 14,165,257
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사 3,105,769 - (14,110) - - 3,091,659
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 12,576,313 110,100 - - - 12,686,413
스틱해외진출플랫폼펀드 4,303,511 - (335,806) - - 3,967,705
스틱4차산업혁명펀드 2,648,526 - (40,694) - - 2,607,832
스틱청년일자리펀드 1,845,774 120,000 - - - 1,965,774
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 2,718,877 - (14,346) - - 2,704,531
아이비케이-스틱 파이어니어펀드 449,538 200,000 - - - 649,538
합계 75,856,234 1,831,516 (4,966,235) - - 72,721,515


(3) 당분기말과 전기말 현재 관계기업의 장부금액은 해당회사의 순자산 지분율에 해당하는 금액과 일치합니다.


(4) 관계기업의 요약재무정보는 다음과 같습니다(단위: 천원).


회사명 당분기말 당분기
유동자산 창업투자자산 비유동
자산
자산총계 유동부채 부채총계 수익 당기순손익 총포괄손익
STIC Private Equity Fund III L.P. 871,835 232,259,524 - 233,131,359 58,564 58,564 359,765 (404,223) 4,794,710
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P 85,602 41,804,301 - 41,889,903 18,257 18,257 65,314 (100,640) 834,254
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 176,950 197,483,564 - 197,660,514 689,125 689,125 442 (346,419) (346,419)
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 573,692 107,147,510 12,624 107,733,825 745,621 745,621 1,078 (287,404) (287,404)
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 15,595,451 179,950,441 - 195,545,892 403,871 403,871 14,805,798 (48,161,633) (48,161,633)
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 9,574,690 53,789,389 - 63,364,079 50,081 50,081 - (50,081) (50,081)
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 1,992,677 310,591,378 - 312,584,055 4,217,154 4,217,154 2,407,926 997,684 997,684
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 155,908 284,787,280 116 284,943,304 272,262 272,262 5,950,713 5,809,270 5,809,741
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 5,688,914 1,110,332,370 - 1,116,021,284 2,419,740 2,419,740 3,657,915 (66,411,638) (67,221,211)
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사 90,068 37,099,247 - 37,189,314 9,075 9,075 231 (36,866,988) (36,866,988)
스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사 177,325 80,119,690 - 80,297,015 9,075 9,075 - (79,608,079) (79,608,079)
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 12,934,388 181,710,155 - 194,644,543 2,325,698 2,325,698 5,325,039 (1,666,275) (1,666,275)
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 8,880,907 662,181,590 - 671,062,497 460,629 460,629 (6,159,124) (6,619,753) (6,619,753)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 3,189,412 84,711,770 - 87,901,182 527,602 527,602 5,076 (525,207) (525,207)
스틱이노베이션펀드 21,220,000 - - 21,220,000 - - - - -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 9,934,906 12,218,133 - 22,153,039 295,685 295,685 - (294,256) (452,795)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드 2,119,167 17,158,717 - 19,277,884 125,587 125,587 - (125,842) (125,842)
스틱 포티투 모빌리티 프로젝트펀드 768,459 7,325,500 - 8,093,959 103,553 103,553 722 (38,105) (38,105)
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 600,147 3,600,001 - 4,200,148 12,764 12,764 148 (12,616) (12,616)
스틱해외진출플랫폼펀드 3,689,961 58,741,036 - 62,430,997 4,906,939 4,906,939 955 (261,554) (261,554)
스틱4차산업혁명펀드 1,616,122 147,294,652 1 148,910,775 2,014,965 2,014,965 (3,133,832) (3,526,780) (3,526,780)
스틱청년일자리펀드 1,720,440 80,896,955 - 82,617,395 440,638 440,638 (283,400) (724,274) (724,274)



회사명 전분기말 전분기
유동자산 창업투자자산 비유동
자산
자산총계 유동부채 비유동
부채
부채총계 수익 당기순손익 총포괄손익
STIC Private Equity Fund III L.P. 4,081,940 278,392,926 - 282,474,865 216,155 - 216,155 13,054,177 27,338,280 55,584,086
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. 807,241 49,401,011 - 50,208,252 43,034 - 43,034 2,362,575 5,195,548 13,252,216
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 11,261 319,538,557 - 319,549,818 2,612,770 - 2,612,770 2 (645,110) (645,110)
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 322,594 67,865,285 11,982 68,199,861 516,030 - 516,030 6,671 (286,217) (286,217)
스틱글로벌투자제1호 사모투자합자회사 2,722 69,567,009 - 69,569,731 498,646 - 498,646 1 (100,336) (100,336)
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 682,033 1,120,807,674 - 1,121,489,707 922,832 - 922,832 294,068,340 244,557,954 244,557,954
스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사 8,021,618 22,935,668 - 30,957,285 60,036 - 60,036 - (60,036) (60,036)
스틱윈 사모투자합자회사 368,458 16,308,973 - 16,677,432 54,916 - 54,916 93 (54,823) (54,823)
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 28,226,782 256,756,468 - 284,983,250 2,314,376 - 2,314,376 1,422,152 236,825 236,825
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사 283,002 161,863,800 108 162,146,911 263,690 - 263,690 7,431,866 7,292,531 7,303,593
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 298,310 514,645,894 - 514,944,204 3,566,200 - 3,566,200 439 (4,151,536) (4,536,126)
스틱해외진출플랫폼펀드 2,474,235 50,805,098  - 53,279,333 2,665,992 - 2,665,992 2,044,254 1,780,053 1,780,053
스틱4차산업혁명펀드 669,577 102,144,377  - 102,813,954 764,957 - 764,957 1,620,266 1,181,775 1,181,775
스틱청년일자리펀드 903,038 56,761,715  - 57,664,753 447,233 - 447,233 411 (445,185) (445,185)
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 4,554,774 23,558,578  - 28,113,352 507,072 - 507,072 2,541 (484,335) (484,335)
아이비케이-스틱 파이어니어펀드 1,948,081 5,189,446  - 7,137,527 121,000 - 121,000 - (128,392) (128,392)
스틱얼터너티브자산운용㈜ 6,246,512 - 643,895 6,890,406 296,122 83,267 379,390 340,803 (166,752) (166,752)


13. 차입금

(1) 연결회사가 보유한 차입금 장부금액의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
유동

담보부차입금             - 21,089,963
은행차입금   240,000 13,299,291
비유동
-
은행차입금   260,000 -
합계   500,000 34,389,254


(2) 연결회사가 보유한 차입금의 은행별 상세내역은 하기와 같습니다(단위: 천원).

구분 차입처 연이자율(%) 금           액
2022.03.31 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
일반자금 KEB하나은행 3.79 500,000 -
한국산업은행 - - 6,000,000
RHB Bank - - 3,015,311
중국은행 - - 2,793,900
강소은행 남통 - - 931,300
산업은행광저우 - - 558,780
매출채권할인 거래처 등 - - 21,089,963
합계 500,000 34,389,254



14. 퇴직급여

(1) 포괄손익계산서에 반영된 금액(단위: 천원)


당분기 중 발생한 총 비용 중 338백만원(전분기 : 85백만원)은 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.


15. 우발채무 및 약정사항

(1) 약정사항

연결회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)의 핵심인력(주요 경영진)과 핵심인력(주요 경영진)이 스틱얼터너티브자산운용(주)의 주주로 참여하는 경우 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없는 약정을 체결하였습니다.

또한, 연결회사는 스틱얼터너티브자산운용㈜가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는 일부가 조기상환 할 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.

(2) 우선손실충당


2022년 3월 31일 현재 연결회사 및 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭 손실금 충당의무
스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사 업무집행사원의 납입출자금(100억원 한도)
스틱세컨더리제삼호사모투자전문회사 업무집행사원의 납입출자금(90억원 한도)
스틱해외진출플랫폼펀드 출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사 출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱4차산업혁명펀드 업무집행조합원의 납입출자금
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사 업무집행사원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드 출자약정액의 2% 범위 내
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 업무집행사원의  납입출자금의 50% 범위 내


(3) 계류중인 소송사건

2022년 3월 31일 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

사건 원고 피고 소송금액 당분기말 현재 진행상황
경정청구거부처분 취소 스틱인베스트먼트(주) 삼성세무서장 1,427,174 2심 계류중


16. 자기주식

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 2022년 3월 31일 현재 자기주식 3,952,483주(취득가액 9,006백만원, 지분율: 9.48%)를 보유하고 있습니다.

17. 고객과의 계약에서 생기는 수익

(1) 회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다(단위: 천원).

구 분 당분기 전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익      10,046,255 45,264,361
기타 원천으로부터의 수익: 기타투자수익 등 184,816 131,863
총 수익 10,231,071

45,396,223


(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분

당분기

국내 해외 합계
한 시점에 인식


 기타매출액 1,271,814 860,488 2,132,302
기간에 걸쳐 인식    
 기타매출액 8,098,769 - 8,098,769
합계 9,370,583 860,488 10,231,071


구분

전분기

국내 해외 합계
한 시점에 인식      
제품매출액 593,445 35,151,446 35,744,891
기타매출액 1,417 281,171 282,589
기간에 걸쳐 인식      
제품매출액 - 152,282 152,282
기타매출액 8,099,683 984,916 9,084,599
합계 8,694,545 36,569,815 45,264,361



18. 판매비와 관리비

당분기 및 전분기 판매비와 관리비는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분 당분기 전분기
급여 4,451,888 5,474,112
퇴직급여 338,415 423,614
복리후생비 1,097,836 408,679
여비교통비 34,854 71,330
통신비 23,016 43,949
소모품비 18,997 70,007
세금과공과 136,199 256,485
감가상각비 394,296 376,295
수선비 268 32,270
접대비 231,511 223,386
지급수수료 1,583,826 437,138
교육훈련비 5,155 1,514
차량유지비 25,940 36,949
주식보상비 64,887 38,666
무형자산상각비 51,942 66,896
기타 230,537 772,588
합계 8,689,567 8,733,879


19. 영업으로부터 창출된 현금

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정 및 순운전자본의 변동(단위: 천원)

구분 당분기 전분기
조정:    
퇴직급여 - 423,614
감가상각비 442,204 679,883
무형자산상각비 51,942 66,896
대손상각비 - 22,316
유형자산처분손실 - 84
유형자산처분이익 - (91)
매도가능증권평가손실 259,493 -
매도가능증권평가이익 (1,025,204) -
외화환산이익 (12,231) (553,803)
외화환산손실 - 223,505
당기손익공정가치금융자산평가손실 - 547,088
당기손익공정가치금융자산처분손실 - 949
주식보상비용 64,887 38,667
지분법손실 3,693,824 -
지분법이익 (166,224) -
종속기업주식처분이익 (29,179,471) -
이자수익 (2,296) (105,712)
이자비용 36,686 160,659
법인세비용 5,333,294 653,683
잡손익 - (175)
소계 (20,503,096) 2,157,563
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
 
재고자산 (1,486,974) (781,589)
매출채권 (401,406) (5,650,353)
관계기업투자주식의 취득 (9,689,990) (1,831,516)
관계기업투자주식의 처분 296,310 4,966,236
미수금 (531,101) (225,825)
선급비용 60,923 (74,094)
선급금 217,051 (6,739,923)
미수수익 (4,025,233) 930,680
매입채무 1,126,359 1,679,837
미지급금 (145,477) (8,441,263)
미지급비용 (1,708,726) (952,459)
선수금 76,960 121,413
예수금 (11,344,152) (557,742)
미지급법인세 7,278,533 (1,232)
퇴직급여채무등 5,944,914 (26,536)
소계 (14,332,011) (17,584,366)


20. 특수관계자

(1) 회사는 연결재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 2022년 3월 31일 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분 회사명
종속기업 스틱벤처스㈜
관계기업 스틱얼터너티브자산운용㈜(*1),STIC Private Equity Fund III L.P., STIC Shariah Private Equity Fund III L.P, 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사, 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사, 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사, 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사, 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사, 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사, 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사, 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사(*2), 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사(*2), 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사(*2), 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사(*2), 스틱4차산업혁명Jump-up펀드, 스틱이노베이션펀드, 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사(*2), 스틱 해외진출 플랫폼 펀드, 스틱4차산업혁명펀드, 스틱청년일자리펀드, 아이비케이-스틱 파이어니어펀드, 스틱 포티투 모빌리티 프로젝트 펀드(*2), 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사(*2)
기타특수관계자 STIC Investments (Hong Kong) Limited., 임직원

(*1) 보유한 지분율이 50%를 초과하나, 기체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 통제할 수 없어 종속기업에서 관계기업으로 재분류 하였습니다(주석12,15 참조).
(*2) 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 종속회사가 업무집행조합원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다(주석12 참조).


(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등(단위: 천원)

회사명 당분기 전분기
매출 등 매입 등 매출 등 매입 등
관계기업
스틱얼터너티브자산운용㈜
                -         44,000 - -
2014스틱성장동력엠앤에이 사모투자전문회사 242,654                 - 250,335                 -
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 사모투자전문회사 156,734                 - 291,826                 -
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 379,677                 - 897,654                 -
스틱성장동력엠앤에이빅토리 사모투자 합자회사 43,151                 - 43,151                 -
스틱팬아시아4차산업그로쓰 사모투자합자회사 1,216,683                 - 1,133,539                 -
스틱프론티어제1호 사모투자합자회사 127,253                 - 117,680                 -
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 2,395,137                 - 3,533,425                 -
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 1,099,110                 -                 -                 -
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자 합자회사 436,671                 -                 -                 -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 166,736                 -                 -                 -
STIC Private Equity Fund III L.P. 860,488                 -                 -                 -
스틱해외진출플랫폼펀드 228,834 - 249,626 -
스틱4차산업혁명펀드 373,214 - 431,126 -
스틱청년일자리펀드 440,000 - 440,000 -
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 519,811 - 479,979 -
아이비케이-스틱 파이어니어 펀드 121,000 - 121,000 -
스틱 포티투모빌리티 프로젝트 펀드 36,628 - - -
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 11,047 - - -
합계 8,854,828 44,000 7,989,341 -


(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액(단위: 천원)

회사명 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
채권 채무 채권 채무
관계기업
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 738,746 - 496,092 -
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 316,952 - 160,217 -
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 379,677 - 491,949 -
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 43,151 - 44,110 -
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 4,182,642 - 1,243,721                 -
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 258,643 - 128,011                 -
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 2,395,137 - 2,241,166                 -
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 2,222,644 - 1,123,534                 -
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 436,671 - 111,594                 -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 167,552 - -                 -
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 519,811 - 519,811 -
스틱해외진출플랫폼펀드 3,606,546 -                 -                 -
스틱4차산업혁명펀드 2,008,252 -                 -                 -
스틱청년일자리펀드 440,000 -                 -                 -
아이비케이-스틱 파이어니어 펀드 121,000 -                 -                 -
스틱 포티투모빌리티 프로젝트 펀드 101,353 - - -
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 11,047 - - -
합계 17,949,824 - 6,560,205 -


(4) 특수관계자와의 자금거래

1) 당분기

구분 회사명 현금출자/회수
출자 회수
관계기업 스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 4,838,715 -
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 - 12,806
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 1,760,000 -
스틱이노베이션펀드 1,700,000 -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 678,275 -
아이비케이-스틱 파이어니어펀드 460,000 -
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 100,000 -
스틱4차산업혁명펀드 - 126,685
스틱청년일자리펀드 153,000 156,818
합계 9,689,990 296,309


2) 전분기

구분 회사명 현금출자/회수
출자 회수
관계기업 STIC Private Equity Fund III L.P. 18,427 1,207,224
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P. 4,269 222,137
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 - 3,131,918
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 1,378,721 -
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사 - 14,110
스틱스페셜시츄에이션제2호 사모투자합자회사 110,100 -
스틱해외진출플랫폼펀드 - 335,806
스틱4차산업혁명펀드   40,694
스틱청년일자리펀드 120,000 -
스틱4차산업혁명Jump-up펀드   14,346
아이비케이-스틱 파이어니어펀드 200,000 -
스틱청년일자리펀드 771,000 -
합계 1,831,516 4,966,235


(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 당분기 전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여 667,651 3,689,512
퇴직급여 105,833 118,699
합계 773,484 3,808,211


21. 중단사업

 회사는 경영진 및 주주의 승인에 따라 조부문을 중단하겠다고 발표하고, 제부문의 매수자를 물색하기 위한 적극적인 업무를 추진하였습니다. 연결회사는 당 제조부문을 매각하여 분기부 매각의 효력이 발생하였습니다. 해당 제조부문의 전분기 관련 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.

처분일까지의 기간에 대한 중단영업과 관련한 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 중단영업으로부터의 손익
과 현금흐름정보

종료되는 두 달 기간의 영업과 수취할 조건부대가의 후속조정에 따른 재무성과와 현금흐름정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

중단영업 손익

당분기 전분기
수익 47,580,249 6,437,074
비용 45,248,998 7,273,630
영업손익 2,331,252 (836,557)
금융및기타손익 302,043 2,911,776
법인세비용 2,633,295 2,075,220
중단영업의 세후이익 15,268,267 -
세후 종속기업 처분이익 (194,929) -
중단영업이익(손실) 17,706,633 2,075,220


(단위: 천원)

중단영업 현금흐름

당분기 전분기
영업활동으로부터의 순현금유입 (2,327,320) (10,544,169)
투자활동으로부터의 순현금유입 1,804,663 8,088,767
재무활동으로부터의 순현금유입 1,269,830 92,344
종속기업이 창출한 현금의 순증가 747,173 (2,363,058)

4. 재무제표


재무상태표

제 41 기 1분기  2022년  3월 31일 현재
제 40 기 기말   2021년 12월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 41기 1분기말 제 40기 기말
자산



Ⅰ. 유동자산   113,741,340,555
112,063,867,965
현금및현금성자산 714,016,433   14,754,223,875
단기금융상품 102,814,150,402   70,006,565,615
매출채권 -   16,963,573,740
미수금 413,344,643   1,030,195,126
미수수익 9,585,087,002   6,288,370,009
선급금 -   824,407,045
선급비용 174,586,745   254,380,194
재고자산 -   1,942,152,361
기타유동비금융자산 40,155,330  

Ⅱ. 비유동자산   119,712,795,447
132,259,478,556
투자부동산 -   1,295,465,639
유형자산 6,768,461,124   8,701,554,415
무형자산 6,929,610,364   6,973,804,899
보증금 456,338,500   914,894,500
장기미수금 1,722,238,460   1,722,238,460
당기손익공정가치금융자산 9,303,088,328   5,549,952,345
종속기업및관계기업투자 94,533,058,671   107,101,568,298
자산총계
233,454,136,002
244,323,346,521
부채
 

Ⅰ.유동부채   20,366,510,271
42,833,532,387
매입채무 -   5,884,574,218
단기차입금 -   6,000,000,000
미지급금 1,469,076,783   2,201,709,165
미지급비용 215,497,038   3,709,575,717
선수금 -   45,838,426
예수금 810,320,283   12,049,565,109
유동리스부채 917,428,929   832,464,207
미지급법인세 11,243,552,617   11,928,698,096
미지급배당금 5,658,853,800   -
선수수익 51,780,821   -
임대보증금 -
179,500,000
금융보증부채 -
1,607,449
Ⅱ.비유동부채   5,573,605,759
6,686,319,309
장기미지급금 -   522,330,000
비유동리스부채 2,540,849,347   2,168,255,163
순확정급여부채 -   1,387,040,908
장기임대보증금 -   354,200,000
이연법인세부채 3,032,756,412   2,254,493,238
부채총계   25,940,116,030
49,519,851,696
자본
 

Ⅰ.납입자본
59,675,164,743
59,675,164,743
보통주자본금 20,839,087,500
20,839,087,500
주식발행초과금 38,836,077,243
38,836,077,243
Ⅱ.이익잉여금   44,864,163,618
32,590,413,078
이익준비금 6,078,000,000   5,512,000,000
기타적립금 5,052,190,722   5,052,190,722
미처분이익잉여금 33,733,972,896   22,026,222,356
Ⅲ.기타자본구성요소   102,974,691,611
102,537,917,004
기타자본잉여금 103,453,738,122   103,453,738,122
주식선택권 261,278,921   203,428,366
자기주식처분이익 7,862,163,901   7,862,163,901
자기주식 (9,006,645,765)   (9,006,645,765)
지분법자본변동 472,592,167   93,668,115
부의지분법자본변동 (68,435,735)   (68,435,735)
자본총계   207,514,019,972
194,803,494,825
부채와자본총계   233,454,136,002
244,323,346,521
별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

포괄손익계산서

제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터  2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터  2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)
과 목 제41기 1분기 제40기 1분기
3개월 누적 3개월 누적
Ⅰ.영업수익 7,566,051,927 7,566,051,927 - -
(1)관리보수 6,263,805,545 6,263,805,545 - -
(2)투자수익 178,852,407 178,852,407 - -
(3)경영자문수수료 940,874,282 940,874,282 - -
(4)이자수익 182,519,693 182,519,693

Ⅱ.영업비용 11,392,192,996 11,392,192,996 - -
(1)투자비용 3,782,662,004 3,782,662,004 - -
(2)판매비와관리비 7,609,530,992 7,609,530,992 - -
Ⅲ.영업이익 (3,826,141,069) (3,826,141,069) - -
Ⅳ.기타수익 197,146 197,146 - -
(1)잡이익 197,146 197,146 - -
V.기타비용 512,767 512,767 - -
(1)잡손실 512,767 512,767 - -
Ⅵ.금융수익 66,411,645 66,411,645 - -
(1)외환차익 49,130,692 49,130,692 - -
(2)외화환산이익 17,280,953 17,280,953 - -
Ⅶ.금융비용 44,262,173 44,262,173 - -
(1)이자비용 31,086,091 31,086,091 - -
(2)외환차손 5,456,308 5,456,308 - -
(3)외화환산손실 7,719,774 7,719,774 - -
Ⅷ.법인세비용차감전순이익 (3,804,307,218) (3,804,307,218) - -
.법인세비용
(834,746,713) (834,746,713) 280,286,126 280,286,126
.계속사업이익
(2,969,560,505) (2,969,560,505) - -
XI.중단사업이익 20,902,164,845 20,902,164,845 3,685,652,774 3,685,652,774
XII.분기순이익 17,932,604,340 17,932,604,340 3,685,652,774 3,685,652,774
XIII.총포괄손익 17,932,604,340 17,932,604,340 3,685,652,774 3,685,652,774
XⅣ.주당손익        
 기본주당손익 435 435  98  98
 희석주당손익 435 435  98  98
별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

자본변동표

제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)
과 목 자본금 주식발행초과금 이익잉여금 기타자본구성요소 합 계
2021.01.01 (기초자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 31,172,751,040 3,781,483,638 94,629,399,421
당기순이익(손실) - - 3,685,652,774 - 3,685,652,774
배당금지급 - - (3,395,312,280) - (3,395,312,280)
2021.03.31 (기말자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 31,463,091,534 3,781,483,638 94,919,739,915
2022.01.01 (기초자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 32,590,413,078 102,537,917,004 194,803,494,825
당기순이익(손실) - - 17,932,604,340 - 17,932,604,340
배당금지급 - - (5,658,853,800) - (5,658,853,800)
주식매수선택권 - - - 57,850,555 57,850,555
지분법자본변동 - - - 378,924,052 378,924,052
2022.03.31 (기말자본) 20,839,087,500 38,836,077,243 44,864,163,618 102,974,691,611 207,514,019,972
별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.

현금흐름표

제 41 기 1분기 : 2022년 1월 1일부터 2022년 3월 31일까지
제 40 기 1분기 : 2021년 1월 1일부터 2021년 3월 31일까지
스틱인베스트먼트주식회사 (단위 : 원)
과 목 제 41 기 1분기 제 40 기 1분기
영업활동현금흐름 (28,824,775,499) (10,544,169,465)
 당기순이익(손실) 17,932,604,340 3,685,652,774
 조정 (16,911,979,024) (2,525,918,731)
 순운전자본의 변동 (24,186,547,015) (11,164,019,449)
 이자수취(영업) - 51,502,173
 이자지급(영업) - (29,673,802)
 법인세납부 - (836,862,430)
  배당금지급 (5,658,853,800) -
 배당금수취(영업) - 275,150,000
투자활동현금흐름 15,057,163,466 8,088,767,273
  종속기업주식의 처분 70,715,926,900 -
  물적분할로인한 유출 (6,048,192,567) -
 단기금융상품의 취득 (43,807,584,787) (1,000,000,000)
  당기손익공정가치금융자산의 취득 (4,000,000,000) -
  임차보증금의 증가 (123,600,000) -
  임대보증금의 감소 (6,500,000) -
  유형자산의 취득 (1,672,886,080) (46,832,727)
 단기금융상품의 처분 - 9,088,000,000
 임대보증금의 증가 - 47,600,000
재무활동현금흐름 (284,826,468) (36,061,812)
 유동리스부채의 감소 (284,826,468) (36,061,812)
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 12,231,059 128,406,262
현금및현금성자산의순증가(감소) (14,052,438,501) (2,363,057,742)
기초현금및현금성자산 14,754,223,875 4,957,810,033
기말현금및현금성자산 714,016,433 2,594,752,291
별첨 주석은 본 분기재무제표의 일부입니다.


5. 재무제표 주석


제 41 기 1분기 : 2022년 03월 31일 현재
제 40 기 1분기 : 2021년 03월 31일 현재
스틱인베스트먼트주식회사




1. 일반 사항 :


스틱인베스트먼트주식회사(구, 디피씨주식회사)(이하 '회사")는 산업용 고압변성기의제조 및 판매를 영위할 목적으로 1982년 6월 24일에 설립되어 1997년 11월 25일에 주식을 한국거래소 유가증권시장에 상장하였으며 설립후 수차의 증자ㆍ감자 등을 거쳐 2022년 03월 31일 현재 보통주자본금은 20,839백만원으로 주요 주주 현황은 다음과 같습니다.

주 주 소 유 주 식 수(주) 지 분 율(%)
도용환 및 특수관계자 7,851,041 18.8
자기주식 3,952,483 9.5
기타 29,874,651 71.7
합계 41,678,175 100.0


2. 중요한 회계처리방침 :


다음은 재무제표의 작성에 적용된 주요한 회계정책입니다. 이러한 정책은 별도의 언급이 없다면, 표시된 회계기간에 계속적으로 적용됩니다.



2.1 재무제표 작성기준


회사의 2022년 3월 31일로 종료하는 3개월 보고기간에 대한 분기재무제표는 기업회계기준서 제1034호 '중간재무보고'에 따라 작성되었습니다. 이 분기재무제표는 보고기간말인 2022년 3월 31일 현재 유효하거나 조기 도입한 한국채택국제회계기준에 따라 작성되었습니다.

2.1.1 회사가 채택한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

사는 2022년 1월 1일로 개시하는 회계기간부터 다음의 제ㆍ개정 기준서 및 해석서를 신규로 적용하였습니다.

(1) 기업회계기준서 제 1116호 '리스' 개정 - 2021년 6월 30일 후에도 제공되는 코로나19 관련 임차료 할인 등(전기에 조기도입한 경우 해당 내용 삭제)

코로나19의 직접적인 결과로 발생한 임차료 할인 등이 리스변경에 해당하는지 평가하지 않을 수 있도록 하는 실무적 간편법의 적용대상이 2022년 6월 30일 이전에 지급하여야 할 리스료에 영향을 미치는 리스료 감면으로 확대되었습니다. 리스이용자는 비슷한 상황에서 특성이 비슷한 계약에 실무적 간편법을 일관되게 적용해야 합니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(2) 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 개정 - 개념체계의 인용

사업결합 시 인식할 자산과 부채의 정의를 개정된 재무보고를 위한 개념체계를 참조하도록 개정되었으나, 기업회계기준서 제1037호 ‘충당부채, 우발부채 및 우발자산’ 및 해석서 제2121호 ‘부담금’의 적용범위에 포함되는 부채 및 우발부채에 대해서는 해당 기준서를 적용하도록 예외를 추가하고, 우발자산이 취득일에 인식되지 않는다는 점을 명확히 하였습니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.


(3) 기업회계기준서 제1016호 '유형자산' 개정 - 의도한 사용 전의 매각금액

기업이 자산을 의도한 방식으로 사용하기 전에 생산된 품목의 판매에서 발생하는 수익을 생산원가와 함께 당기손익으로 인식하도록 요구하며, 유형자산의 취득원가에서 차감하는 것을 금지하고 있습니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.


(4) 기업회계기준서 제1037호 '충당부채, 우발부채 및 우발자산' 개정 - 손실부담계약: 계약이행원가

손실부담계약을 식별할 때 계약이행원가의 범위를 계약 이행을 위한 증분원가와 계약 이행에 직접 관련되는 다른 원가의 배분이라는 점을 명확히 하였습니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(5) 한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020

한국채택국제회계기준 연차개선 2018-2020은 2022년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용되며, 조기적용이 허용됩니다. 기준서의 개정이 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

·기업회계기준서 제1101호 '한국채택국제회계기준의 최초 채택’: 최초채택기업인 종속기업

·기업회계기준서 제1109호 '금융상품’: 금융부채 제거 목적의 10% 테스트 관련 수수료

·기업회계기준서 제1041호 '농림어업’: 공정가치 측정


2.1.2 회사가 적용하지 않은 제ㆍ개정 기준서 및 해석서

정 또는 공표되었으나 시행일이 도래하지 않아 적용하지 아니한 제ㆍ개정 기준서 및 해석서는 다음과 같습니다.

(1) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' 개정 - 부채의 유동/비유동 분류


보고기간말 현재 존재하는 실질적인 권리에 따라 유동 또는 비유동으로 분류되며, 부채의 결제를 연기할 수 있는 권리의 행사가능성이나 경영진의 기대는 고려하지 않습니다. 또한, 부채의 결제에 자기지분상품의 이전도 포함되나, 복합금융상품에서 자기지분상품으로 결제하는 옵션이 지분상품의 정의를 충족하여 부채와 분리하여 인식된 경우는 제외됩니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(2) 기업회계기준서 제1001호 '재무제표 표시' - '회계정책'의 공시


중요한 회계정책을 정의하고 공시하도록 하며, 중요성 개념을 적용하는 방법에 대한 지침을 제공하기 위하여 국제회계기준 실무서 2 '회계정책 공시'를 개정하였습니다.

동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인한 재무제표의 영향을 검토 중에 있습니다.

(3) 기업회계기준서 제1008호 '회계정책, 회계추정의 변경 및 오류' - '회계추정'의 정의


회계추정을 정의하고, 회계정책의 변경과 구별하는 방법을 명확히 하였습니다.  동 개정 사항은 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.


(4) 기업회계기준서 제1012호 '법인세' -  단일거래에서 생기는 자산과 부채에 대한 이연법인세

자산 또는 부채가 최초로 인식되는 거래의 최초 인식 예외 요건에 거래시점 동일한 가산할 일시적차이와 차감할 일시적차이를 발생시키지 않는 거래라는 요건을 추가하였습니다. 동 개정사항은 2023년 1월 1일 이후 시작하는 회계연도부터 적용하며, 조기적용이 허용됩니다. 회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.



(5) 기업회계기준서 제1117호 '보험계약' 제정


기업회계기준서 제1117호 '보험계약'은 기업회계기준서 제1104호 '보험계약’을 대체합니다. 보험계약에 따른 모든 현금흐름을 추정하고 보고시점의 가정과 위험을 반영한 할인율을 사용하여 보험부채를 측정하고, 매 회계연도별로 계약자에게 제공한 서비스(보험보장)를 반영하여 수익을 발생주의로 인식하도록 합니다. 또한, 보험사건과 관계없이 보험계약자에게 지급하는 투자요소(해약/만기환급금)는 보험수익에서 제외하며, 보험손익과 투자손익을 구분 표시하여 정보이용자가 손익의 원천을 확인할 수 있도록 하였습니다. 동 기준서는 2023년 1월 1일 이후 최초로 시작하는 회계연도부터 적용되며, 기업회계기준서 제1109호 '금융상품'을 적용한 기업은 조기적용이 허용됩니다.  회사는 동 개정으로 인해 재무제표에 중요한 영향은 없을 것으로 예상하고 있습니다.

2.2 회계정책

분기재무제표성에 적용된 유의적 회계정책과 계산방법주석 2.1.1에서 설명하는 제개정 기준서의 적용으로 인한 변경 및 아래 문단에서 설명하는 사항을 제외하고는 기 재무제표 작성에 적용된 회계정책이나 계산방법과 동일합니다.


2.2.1 법인세비용

중간기간의 법인세비용은 전체 회계연도에 대해서 예상되는 최선의 가중평균연간법인세율, 즉 추정평균연간유효법인세율을 중간기간의 세전이익에 적용하여 계산합니다.

3. 중요한 회계추정 및 가정

회사는 미래에 대하여 추정 및 가정을 하고 있습니다. 추정 및 가정은 지속적으로 평가되며, 과거 경험과 현재의 상황에서 합리적으로 예측가능한 미래의 사건과 같은 다른 요소들을 고려하여 이루어집니다. 이러한 회계추정은 실제 결과와 다를 수도있습니다.

분기재무제표 작성시 사용된 중요한 회계추정 및 가정은 법인세비용을 결정하는데 사용된 추정의 방법 제외하고는 전기 재무제표 작성 적용된 회계추정 및 가정과 동일합니다.

4. 금융상품 공정가치 :

(1) 금융상품 종류별 공정가치

금융상품의 장부금액이 공정가치의 합리적 근사치로 공정가치 공시에서 제외하였습니다.

(2) 금융상품 공정가치의 서열체계

회사는 공정가치로 측정되는 금융상품에 대하여 공정가치 측정에 사용된 투입변수에따라 다음과 같이 수준을 정의하고 있습니다.

구 분 내역
수준 1 측정일에 동일한 자산이나 부채에 대해 접근할 수 있는 활성시장의 (조정하지 않은)공시가격
수준 2 수준 1의 공시가격 외에 자산이나 부채에 대해 직접적으로나 간접적으로 관측할 수있는 투입변수
수준 3 자산이나 부채에 대한 관측할 수 없는 투입변수


2022년 03월 31일 현재 공정가치로 측정되는 금융상품의 분류 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분 수준 1 수준 2 수준 3 합계
반복적인 공정가치 측정치



당기손익공정가치금융자산



지분증권   1,250,549             -    4,052,539    5,303,088
채무증권 - - 4,000,000 4,000,000
합계   1,250,549             -    8,052,539    9,303,088


(3) 가치평가 기법 및 투입변수

회사는 공정가치 서열체계에서 수준2와 수준3으로 분류되는 금융상품의 공정가치에대하여 다음의 가치평가기법과 투입 변수를 사용하고 있습니다(단위: 천원).

구분

2022년 03월 31일

공정가치

수준

가치평가기법

투입 변수

당기손익공정가치 금융자산
지분증권 4,052,539 3 현금흐름할인법 현금흐름, 이자율
채무증권 4,000,000 3 순자산가치법 순자산가액


(4) 반복적인 공정가치 측정치의 서열체계 수준 간 이동

회사는 공정가치 서열체계의 수준 간 이동을 보고기간 말에 인식합니다. 각 공정가치서열체계의 수준 간 이동 내역은 없습니다.

(5) 반복적인 측정치의 수준 3의 변동 내역 (단위: 천원)

구분 당분기 전분기
당기손익-공정가치 금융자산 당기손익-공정가치 금융자산
기초 4,039,911 2,574,000
취득 4,000,000 -
평가          12,628 -
기말      8,052,539 2,574,000


5. 영업부문 정보 :

(1) 회사는 단일보고부문으로 구성되어 있으며, 지역별 매출은 하기와 같습니다(단위: 천원).

구    분 당분기 전분기
국내 해외 국내 해외
총수익 6,705,564 860,488 - -


(2) 회사수익의 상세내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구    분 당분기 전분기
투자조합수익 6,263,806 -
기타수익 1,302,246 -
합     계 7,566,052 -



6. 매출채권 및 기타채권 :

(1) 장부가액과 손실충당금(단위: 천원)

구  분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
총액 손실충당금 장부금액 총액 손실충당금 장부금액
매출채권 - - - 17,049,496 (85,922) 16,963,574
미수금 413,345 - 413,345 1,030,195 - 1,030,195
장기미수금 1,722,238 - 1,722,238 1,722,238 - 1,722,238
미수수익 9,585,087 - 9,585,087 6,288,370 - 6,288,370


보고기간 종료일 현재 매출채권 등의 공정가치의 할인에 따른 효과가 유의적이지 않아 상각후 원가로 측정하지 않았으며, 이에 따라 공정가치는 장부금액과 동일합니다.


(2) 매출채권 및 기타채권의 손실충당금 변동내역(단위: 천원)

구  분 당분기 전분기
매출채권 기타채권 매출채권 기타채권
기초금액 (85,922) - (52,225) -
손실충당금환입(대손상각비) 85,922 - (22,316) -
보고기간 말 금액 - - (74,541) -

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어있습니다.

보고기간 말 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.


7. 재고자산 :

(단위: 천원)
구  분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
평가전금액 평가충당금 장부금액 평가전금액 평가충당금 장부금액
상품 - - - 1,531,134 (37,382) 1,493,752
저장품 - - - 90,589 - 90,589
미착품 - - - - - -
합계 - - - 1,621,723 (37,382) 1,584,341


8. 유형자산 :

(1) 유형자산의 변동내역(단위: 천원)

1) 당분기

구분 기초 취득 감가상각 대체 중단사업 당분기말 취득원가 상각누계액
토지 879,146 - - - (380,453) 498,693 498,693 -
설비자산 :







건물 3,906,627 - (7,469) - (3,067,477) 831,682 1,080,608 (248,927)
설비 등 309,132 1,009,200 (56,500) 228,272 (254,211) 1,235,893 2,265,165 (1,029,272)
집기비품 331,649 663,686 (38,900) - (130,334) 826,101 2,300,615 (1,474,515)
건설중인자산 316,272 - - - (316,272) - - -
소계 4,863,680 1,672,886 (102,869) 228,272 (3,768,294) 2,893,676 5,646,388 (2,752,714)
리스사용권자산 2,958,729 900,480 (229,708) - (253,409) 3,376,093 3,737,469 (361,376)
합계 8,701,555 2,573,366 (332,577) 228,272 (4,402,156) 6,768,462 9,882,550 (3,114,090)


2) 전분기

구분 기초 취득 처분 감가상각 전분기말 취득원가 상각누계액
토지 567,204 - - - 567,204 567,204 -
설비자산 :              
건물 3,476,603 - - (37,516) 3,439,087 6,017,064 (2,577,977)
차량운반구 440 - - (440) - 42,424 (42,424)
설비 등 197,097 8,550 - (9,893) 195,754 887,101 (691,347)
집기비품 91,321 38,283 - (12,640) 116,964 507,339 (390,375)
소계 3,765,461 46,833 - (60,489) 3,751,805 7,453,928 (3,702,125)
리스사용권자산 149,971 6,248 (9,323) (36,148) 110,747 197,925 (87,178)
합계 4,482,636 53,081 (9,323) (96,637) 4,429,756 8,219,057 (3,789,301)


(2) 유형자산 감가상각비는 판매비와 관리비와 중단사업손익에 배부되어 있습니다.


9. 리스 :

회사가 리스이용자인 경우의 리스에 대한 정보는 다음과 같습니다.


(1) 재무상태표에 인식된 금액

리스와 관련해 재무상태표에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위 : 천원)
구 분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
사용권자산(*)    
부동산 3,071,911 2,758,715
차량운반구 304,182 200,014
합계 3,376,093 2,958,729

(*)재무상태표의 '유형자산' 항목에 포함되었습니다.

(단위 : 천원)
구 분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
리스부채
 
유동 917,429 71,214
비유동 2,540,849 40,326
합계 3,458,278 111,539

당분기 중 취득한 사용권자산은 900백만원(전분기: 6백만원) 입니다.


(2) 손익계산서에 인식된 금액

리스와 관련해서 손익계산서에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분

당분기

전분기

사용권자산의 감가상각비

229,708 36,148

리스부채에 대한 이자비용(금융비용에 포함)

31,086 791

당분기 중 리스의 총 현금유출은 238백만원(전분기37백만원)입니다.


10. 투자부동산 :

(1) 투자부동산의 상세내역(단위: 천원)

구  분 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
토지 - 712,300
건물 - 1,235,568
 감가상각누계액 - (629,235)
합계 - 1,318,633


(2) 투자부동산의 변동내역(단위: 천원)

구     분

당분기

전분기
기초 순장부금액 1,295,466 1,326,355
감가상각비 - (7,722)
중단사업 (1,295,466) -
보고기간말 순장부금액 - 1,318,633


(3) 투자부동산에서 발생한 임대수익은 당분기 존재하지 아니하며, 전분기 132백만원 입니다.

11. 무형자산 :

(1) 당분기 및 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

1) 당분기

구분 기초 상각 기말
취득금액
영업권 3,205,732 - 3,205,732
회원권 3,577,508 - 3,577,508
기타의무형자산 190,565 (44,195) 146,370
소계 6,973,805 (44,195) 6,929,610


2) 전분기

구분 기초 상각 기말
취득금액
영업권 3,985,572 - 3,985,572
회원권 321,860 - 321,860
기타의무형자산 30,000 - 30,000
소계 4,337,432 - 4,337,432


(2) 회사는 매년 영업권에 대한 손상검사를 수행하고 있으며, 회수가능액은 시장접근법 중 유사기업법에 기초하여 결정되었습니다. 유사기업법에 근거하여 계산된 회수가능액을 토대로 당분기 및 전분기에 영업권에 대한 손상차손으로 인식한 금액은 존재하지 않습니다

(3) 상기 무형자산상각비는 전액 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되었으며, 무형자산손상차손은 전액 포괄손익계산서상 기타비용에 포함되어 있으며, 당분기와 전분기 중 발생한 금액은 존재하지 않습니다.

12. 종속기업 및 관계기업투자 :

(1) 종속기업 및 관계기업의 세부내역(단위: 천원)

회 사 명 소재지 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
지분율 취득원가 장부가액 장부가액
종속기업
 DY POWER SYSTEMS(M) SDN. BHD(*1) 말레이시아 - - - 2,115,450
 남통디피씨전자유한공사(*1) 중국 - - - 8,677,472
 불산디피씨전자유한공사(*1) 중국 - - - 5,186,050
 스틱벤처스(주) 대한민국 100.00 10,962,209 10,962,209 10,962,209
 스틱로지스틱스파트너스(주) 대한민국 - - - 1,000,000
관계기업
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사(*2) 대한민국 1.40% 2,367,400 2,757,599 2,762,449
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사(*2) 대한민국 2.71% 2,008,295 2,904,657 2,912,460
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사(*2) 대한민국 2.01% 4,083,812 3,914,487 4,880,594
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자합자회사(*2) 대한민국 2.16% 800,000 1,368,951 1,370,034
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사(*2) 대한민국 5.02% 13,906,969 15,466,008 15,415,969
스틱프론티어제1호사모투자합자회사(*2) 대한민국 2.00% 3,202,215 5,693,420 5,577,225
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사(*3) 대한민국 2.46% 24,340,468 27,383,645 24,197,910
스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자합자회사(*2) 대한민국 0.20% 100,000 74,203 147,781
스틱스페셜시츄에이션에버그린제2호사모투자합자회사(*2) 대한민국 0.09% 99,908 74,103 147,579
스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사(*4) 대한민국 3.01% 6,104,928 5,791,533 5,854,518
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자합자회사(*2) 대한민국 1.00% 5,600,000 6,710,812 6,777,057
스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*5) 대한민국 4.88% 7,510,000 4,262,126 3,407,746
STIC Private Equity Fund III L.P.(*2) 케이만군도 1.96% 3,321,246 4,667,970 4,838,699
STIC Shariah Private Equity Fund III L.P.(*2) 케이만군도 1.96%
616,936 838,564 870,365
스틱이노베이션펀드(*6) 대한민국 4.71% 1,000,000 1,000,000 -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션(*7) 대한민국 3.03% 678,275 662,771 -
스틱얼터너티브자산운용(주)(*8) 대한민국 71.43% 2,500,000 - -
총계

89,202,661 94,533,058 107,101,567

(*1) 당기중 물적분할하여 자회사로 이전후 매각되어 종속기업에서 제외되었습니다.
(*2) 전기 중 취득하였으며, 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 종속회사가 업무집행조합원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다.

(*3) 당기 중 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사에 4,839백만원을 추가 출자하였습니다.
(*4) 당기 중 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 13백만원 분배수익으로 환급되었습니다.
(*5) 당기 중 스틱4차산업혁명 Jump-up펀드에 880백만원을 추가 출자하였습니다.
(*6) 당기 중 스틱이노베이션펀드에 1,000백만원을 설립 출자하였습니다.
(*7) 당기 중 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 사모투자합자회사에 678백만원을 설립 출자하였습니다.
(*8) 기 체결한 약정에 따라 이사회 구성, 주주총회 결의 등 관련활동을 통제할 수 없어 관계기업으로 분류하였습니다


(2) 종속기업 및 관계기업주식의 변동내역(단위: 천원)

구 분 당분기 전분기
기초 107,101,568 50,839,560
취득 7,396,990 -
처분 (1,012,806) -
이익(손실) (3,352,646) -
자본변동 378,924 -
영업부문 매각으로 인한 감소 (15,978,972) -
기말 94,533,059

50,839,560


13. 차입금 :

회사 차입금의 상세내역은 다음과 같습니다(단위:천원).

구분 차입처 연이자율(%) 금           액
2022.03.31 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
일반자금 한국산업은행 - - 6,000,000



14. 퇴직급여 :

(1) 포괄손익계산서에 반영된 금액(단위: 천원)

구  분 당분기 전분기
분기근무원가                  272,895 78,061
순이자손익                           - 7,322
종업원 급여에 포함된 총 비용                  272,895 85,384


당분기 중 발생한 총 비용 중 272백만원(전분기 : 85백만원)은 전액 판매비와관리비에 포함되어 있습니다.


15. 우발채무 및 약정사항 :

(1) 약정사항

회사는 스틱얼터너티브자산운용(주)의 핵심인력(주요 경영진)과 핵심인력(주요 경영진)이 스틱얼터너티브자산운용(주)의 주주로 참여하는 경우 이사회 구성, 주주총회 결의 등의 관련 활동을 일방적으로 통제할 수 없는 약정을 체결하였습니다.

또한, 회사는 스틱얼터너티브자산운용㈜가 발행하는 신종자본증권(무기명식 무보증 무담보 후순위 영구 전환사채) 7,500백만원을 취득하였습니다. 동 증권은 발행회사의 재량에 따른 선택에 의하여 발행일로부터 2년이 경과하는 날 이후 매 반기말 전부 또는 일부가 조기상환 할 수 있으며 사채 만기일의 10 영업일전까지 만기연장의사를 통지한 경우 동일한 조건으로 본 사채의 만기일을 연장할 수 있으며, 연장횟수에 대하여 제한을 받지 않습니다.

(2) 우선손실충당


2022년 03월 31일 현재 회사의 종속기업이 투자하고 있는 사모투자전문회사 중 일부는 정관에서 청산 시의 누적분배금액(청산이전에 사원에 지급하였거나 지급하기로확정된 분배금, 탈퇴사원에 대한 환급금 및 청산시 에 사원에게 배분할 재산의 합계액)이 출자금 총액에 미달할 경우에 동 손실금액에 대하여 업무집행사원인 종속기업이 손실금을 우선 충당하도록 하고 있습니다.

명칭 손실금 충당의무
스틱코리아신성장동력첨단융합사모투자전문회사 업무집행사원의 납입출자금(100억원 한도)
스틱해외진출플랫폼펀드 출자약정액의 3% 범위 내(최초 출자약정액 한도)
스틱스페셜시츄에이션사모투자합자회사 출자약정액의 1% 범위 내(업무집행사원의 납입출자금 한도)
스틱4차산업혁명펀드 업무집행조합원의 납입출자금
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자합자회사 업무집행사원의 납입출자금
스틱청년일자리펀드 출자약정액의 2% 범위 내
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 업무집행사원의  납입출자금의 50% 범위 내


(3) 계류중인 소송사건

2022년 03월 31일 현재 회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다(단위: 천원).

사건 원고 피고 소송금액 당분기말 현재 진행상황
경정청구거부처분 취소 스틱인베스트먼트(주) 삼성세무서장 1,427,174 1심 계류중


16. 자기주식 :

회사는 자사주식의 가격안정화 등을 위하여 2022년 03월 31일 현재 자기주식 3,952,483주(취득가액 9,006백만원, 지분율: 9.48%)를 보유하고 있습니다.

17. 고객과의 계약에서 생기는 수익 :

(1) 회사는 수익과 관련해 손익계산서에 다음 금액을 인식하였습니다(단위: 천원).

구 분 당분기 전분기
고객과의 계약에서 생기는 수익            7,566,052 -
기타 원천으로부터의 수익              182,520
총 수익            7,748,572


(2) 고객과의 계약에서 생기는 수익의 구분은 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분

당분기

국내 해외 합계
한 시점에 인식


기타매출액 441,758 860,488 1,302,246
기간에 걸쳐 인식     -
기타매출액 6,263,806 - 6,263,806
합계 6,705,563 860,488 7,566,051


구분

전분기

국내 해외 합계
한 시점에 인식


기타매출액 - - -
기간에 걸쳐 인식      
기타매출액 - - -
합계 - - -


18. 판매비와 관리비 :

당분기 및 전분기 판매비와 관리비는 다음과 같습니다(단위: 천원).

구분 당분기 전분기
급여 3,791,392 -
퇴직급여 272,895 -
복리후생비 1,029,923 -
지급임차료 48,239 -
접대비 197,327 -
감가상각비 332,576 -
무형자산상각비 44,195 -
세금과공과 130,598 -
광고선전비 46,200 -
여비교통비 29,545 -
통신비 17,413 -
수도광열비 7,596 -
수선비 268 -
차량유지비 20,887 -
소모품비 17,562 -
지급수수료 1,425,754 -
교육훈련비 3,606 -
도서인쇄비 15,241 -
회의비 3,318 -
협회비 10,240 -
관리비 103,895 -
잡비 3,010 -
주식보상비용 57,851 -
합계 7,609,531 -


19. 영업으로부터 창출된 현금 :

(1) 영업활동 현금흐름 중 조정 및 순운전자본의 변동(단위: 천원)

구분 당분기 전분기
조정:    
퇴직급여 - 85,384
감가상각비 424,678 104,360
대손상각비 - 22,317
외화환산손실 - 94,244
당기손익공정가치금융자산평가손실 259,493 -
주식보상비용 57,851 -
지분법손실 3,518,869 -
금융보증비용환입 - (1,225)
외화환산이익 (12,231) (374,386)
지분법이익 (166,224) -
종속기업주식처분이익 (26,053,747) -
잡손익 - (175)
이자수익 - (54,306)
이자비용 31,086 30,670
법인세비용 5,040,875 280,286
당기손익공정가치금융자산평가이익 (12,629) -
배당금수익 - (2,713,088)
소계 (16,911,979) (2,525,919)
영업활동으로 인한 자산부채의 변동:
-
재고자산 (1,486,974) (33,914)
매출채권 (401,406) (5,093,328)
미수금 (536,885) (114,114)
미수수익 (3,375,511)
선급비용 62,127 (30,525)
기타유동비금융자산 (47,377) -
선급금 217,051 (5,739,060)
매입채무 1,126,359 517,395
미지급금 343,115 11,893
미지급비용 (1,822,405) (759,246)
선수금 76,960 103,416
예수금 (11,223,547) -
미지급법인세 (5,726,020) -
미지급배당금 5,658,854 -
선수수익 51,781 -
리스부채 49,533 -
관계기업투자주식의 취득 (7,396,990) -
관계기업투자주식의 처분 12,806 -
이연법인세부채 778,263 -
퇴직급여채무 등 (546,280) (26,536)
소계 (24,186,547) (11,164,019)


20. 특수관계자 :

(1) 회사는 재무제표를 작성하는 최상위 지배기업이며, 2022년 03월 31일 현재 회사의 특수관계자는 다음과 같습니다.

구분 회사명
종속기업 스틱벤처스㈜
관계기업 스틱얼터너티브자산운용㈜(*1),STIC Private Equity Fund III L.P., STIC Shariah Private Equity Fund III L.P, 스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사, 2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사, 스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사, 스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사, 스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사, 스틱프론티어제1호사모투자 합자회사, 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사, 스틱스페셜시츄에이션에버그린제1호사모투자 합자회사, 스틱스페셜시츄에이션 에버그린 제2호 사모투자 합자회사, 스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사, 스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사, 스틱4차산업혁명Jump-up펀드(*2), 스틱이노베이션펀드, 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사,
기타특수관계자(*2) 스틱 해외진출 플랫폼 펀드, 스틱4차산업혁명펀드, 스틱청년일자리펀드, 아이비케이-스틱 파이어니어펀드, 스틱 포티투 모빌리티 프로젝트 펀드, 스틱헬스케어아이사모투자 합자회사, STIC Investments (Hong Kong) Limited., 임직원

(*1) 전기 중 스틱얼터너티브자산운용(주)의 핵심인력(주요경영진)의 유상증자 참여로 지분율이 100%에서 71.43%로 변동되었으며, 기체결한 약정에 따라 이사회구성,주주총회 결의 등의 관련 활동을 통제할 수 없어 종속기업에서 관계기업으로 재분류 하였습니다(주석12,15참조).
(*2) 전기 중 취득하였으며, 회사가 보유한 지분율이 20%미만이나, 종속회사가 업무집행조합원(General Partner)으로서 투자의사결정에 유의적인 영향력을 행사할 수 있는 경우에 해당하여 관계기업으로 분류하였습니다(주석12참조).

(2) 재화와 용역의 판매 및 구입 등(단위: 천원)

회사명 당분기 전분기
매출 등 매입 등 매출 등 매입 등
종속기업
스틱벤처스㈜         80,386                 - - -
DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD - - 5,314,852 1,866,058
남통디피씨전자유한공사 - - 2,414,863 4,749,594
불산디피씨전자유한공사 - - 57,536 1,301,486
소계 80,386                   - 7,787,251 7,917,138
관계기업
스틱얼터너티브자산운용㈜
                -         44,000 - -
2014성장동력 M&A 242,654                 -                 -                 -
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽 156,734                 -                 -                 -
스폐셜시츄에이션 379,677                 -                 -                 -
스틱성장동력엠앤에이빅토리PEF 43,151                 -                 -                 -
스틱팬아시아4차산업그로쓰 1,216,683                 -                 -                 -
스틱프론티어제1호 PEF 127,253                 -                 -                 -
스틱스페셜시츄에이션 제2호 2,395,137                 -                 -                 -
스틱글로벌혁신성장 1,099,110                 -                 -                 -
스틱스페셜시츄에이션윈 436,671                 -                 -                 -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 166,736                 -                 -                 -
STIC Private Equity Fund Ⅲ G.P 860,488                 -                 -                 -
소계 7,124,294                 -                 -                 -
합계 7,204,680 44,000 7,787,251 7,917,138


(3) 특수관계자에 대한 채권ㆍ채무의 주요 잔액(단위: 천원)

회사명 2022년 03월 31일 2021년 12월 31일
채권 채무 채권 채무
종속기업
스틱벤처스㈜ 75,589                 - - -
DY POWER SYSTEMS(M)SDN. BHD - - 7,592,070 1,928,270
남통디피씨전자유한공사 - - 2,297,606 1,072,249
불산디피씨전자유한공사 - - 875,286 225,100
소계 75,589                 - 10,764,962 3,225,619
관계기업
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 738,746                 - 496,092                 -
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 316,952                 - 160,217                 -
스틱스페셜시츄에이션사모투자 합자회사 379,677                 - 491,949                 -
스틱성장동력엠앤에이빅토리사모투자 합자회사 43,151                 - 44,110                 -
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 4,182,642                 - 1,243,721                 -
스틱프론티어제1호사모투자 합자회사 258,643                 - 128,011                 -
스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자 합자회사 2,395,137                 - 2,241,166                 -
스틱글로벌혁신성장 사모투자합자회사 2,222,644                 - 1,123,534                 -
스틱스페셜시츄에이션윈사모투자 합자회사 436,671                 - 111,594                 -
스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션사모투자 합자회사 167,552                 - -                 -
스틱4차산업혁명Jump-up펀드 - - 519,811 -
소계 11,141,815 - 6,560,206                 -
합계 11,217,404                 - 17,325,167 3,225,619


(4) 특수관계자와의 자금거래

구 분 회사명 당분기 전분기
출자 회수 출자 회수
종속기업 스틱로지스틱스파트너스㈜ - (1,000,000) - -
관계기업 스틱글로벌혁신성장사모투자합자회사 - (12,806) - -
관계기업 스틱스페셜시츄에이션제2호사모투자합자회사 4,838,715 - - -
관계기업 스틱4차산업혁명Jump-up펀드 880,000 - - -
관계기업 스틱이노베이션펀드 1,000,000 - - -
관계기업 스틱아시아인프라스트럭쳐이노베이션 678,275 - - -
합  계 7,396,990 (1,012,806) - -


(5) 주요 경영진에 대한 보상

주요 경영진은 이사(비상임 포함), 이사회의 구성원, 재무책임자 및 내부감사책임자를 포함하고 있습니다. 당분기와 전분기 중 종업원서비스의 대가로서 주요 경영진에게 지급되었거나 지급될 보상금액은 다음과 같습니다(단위:천원).

구 분 당분기 전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여 510,310 185,098
퇴직급여 75,625 19,115
합 계 585,935 204,213


21. 중단사업

회사는 경영진 및 주주의 승인에 따라 조부문을 중단하겠다고 발표하고, 제부문의 매수자를 물색하기 위한 적극적인 업무를 추진하였습니다. 회사는 당 제조부문을 매각하여 분기부 매각의 효력이 발생하였습니다. 해당 제조부문의 전분기 관련 손익은 중단영업으로 표시하였습니다.

처분일까지의 기간에 대한 중단영업과 관련한 재무정보는 다음과 같습니다.

(1) 중단영업으로부터의 손익
과 현금흐름정보

종료되는 두 달 기간의 영업과 수취할 조건부대가의후속 조정에 따른 재무성과와 현금흐름정보는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

중단영업 손익

당분기 전분기
수익 7,176,278 6,437,074
비용 6,446,153 7,273,630
영업손익 730,125 (836,557)
금융및기타손익 198,101 2,911,776
법인세비용 204,186 -
중단영업의 세후이익 724,039 2,075,220
세후 종속기업 처분이익 26,053,747 -
중단영업이익(손실) 26,777,786 2,075,220


(단위: 천원)

중단영업 현금흐름

당분기 전분기
영업활동으로부터의 순현금유입 (1,268,382) (10,544,169)
투자활동으로부터의 순현금유입 1,977,600 8,088,767
재무활동으로부터의 순현금유입 18,131 92,344
중단사업부문이 창출한 현금의 순증가 727,349 (2,363,058)


6. 배당에 관한 사항


당사는 지속적인 이익실현을 통해 배당가능이익 범위 내에서 현금흐름, 경영환경 등을 고려하여 적정수준의 배당률을 결정하고 있습니다. 당사는 2005사업년도부터 지속적으로 배당을 실시 하고있습니다. 최근 주당배당금은 2019사업연도는 주당 80원, 2020사업연도 90원이며 2021사업연도는 주당 150원으로 배당금을 상향하였습니다.

배당은 정관에 의거 이사회 결의 및 주주총회의 승인를 통해 실시되고 있습니다.  당사의 배당과 관련 사항은 아래와 같습니다.

가. 이익배당(당사 정관  제45조)
① 이익의 배당은 금전과 주식으로 할 수 있다.        
 ② 제1항의 배당은 매결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록된
     질권자에게 지급한다.      
 ③ 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 수종의 주식을 발행한 경우
     주주총회의 결의로 그와 다른 종류의 주식으로 할 수 있다.        

나. 배당금지급청구권의 소멸시효(당사 정관 제46조)
① 배당금의 지급청구권은 5년간 이를 행사하지 아니하면 소멸시효가 완성한다.
② 제1항의 시효의 완성으로 인한 배당금은 이 회사에 귀속한다.


다. 주요배당지표

구   분 주식의 종류 당기 전기 전전기
제41기 1분기 제40기 제39기
주당액면가액(원) 500 500 500
(연결)당기순이익(백만원) 9,190 58,095 19,971
(별도)당기순이익(백만원) 17,933 4,815 -1,225
(연결)주당순이익(원) 223 1,537 523
현금배당금총액(백만원) - 5,659 3,395
주식배당금총액(백만원) - - -
(연결)현금배당성향(%) - 9.74 17.0
현금배당수익률(%) 보통주 - 1.1 1.1
우선주 - - -
주식배당수익률(%) 보통주 - - -
우선주 - - -
주당 현금배당금(원) 보통주 - 150 90
우선주 - - -
주당 주식배당(주) 보통주 - - -
우선주 - - -

주1) 상기 (연결)당기순이익과 (연결)주당순이익은 K-IFRS 연결재무제표상 지배기업 소유주지분 당기순이익 및 그에 대한 주당순이익이며, (연결)현금배당성향은 지배기업 소유주지분 당기순이익에 대한 현금배당금총액의 비율입니다.

라. 과거 배당 이력


(단위: 회, %)
연속 배당횟수 평균 배당수익률
분기(중간)배당 결산배당 최근 3년간 최근 5년간
- 17 1.27 1.38

주1) 상기 결산배당횟수는 배당기준일 2005사업연도 부터 2021사업연도 까지의 횟수입니다.
주2) 평균 배당수익률은 단순평균법으로 계산하였습니다.


7. 증권의 발행을 통한 자금조달에 관한 사항

7-1. 증권의 발행을 통한 자금조달 실적

[지분증권의 발행 등과 관련된 사항]


최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.


[채무증권의 발행 등과 관련된 사항]

최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.

채무증권 발행실적

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 원, %)
발행회사 증권종류 발행방법 발행일자 권면(전자등록)총액 이자율 평가등급
(평가기관)
만기일 상환
여부
주관회사
- - - - - - - - - -
- - - - - - - - - -
합  계 - - - - - - - - -


기업어음증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 원)
잔여만기 10일 이하 10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년 초과 합 계
미상환 잔액 공모 - - - - - - - - -
사모 - - - - - - - - -
합계 - - - - - - - - -


단기사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 원)
잔여만기 10일 이하 10일초과
30일이하
30일초과
90일이하
90일초과
180일이하
180일초과
1년이하
합 계 발행 한도 잔여 한도
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - - - - - - -
합계 - - - - - - - -


회사채 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 원)
잔여만기 1년 이하 1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과 합 계
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - - - - - - -
합계 - - - - - - - -


신종자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 원)
잔여만기 1년 이하 1년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
15년이하
15년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과 합 계
미상환 잔액 공모 - - - - - - - -
사모 - - - - - - - -
합계 - - - - - - - -


조건부자본증권 미상환 잔액

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 원)
잔여만기 1년 이하 1년초과
2년이하
2년초과
3년이하
3년초과
4년이하
4년초과
5년이하
5년초과
10년이하
10년초과
20년이하
20년초과
30년이하
30년초과 합 계
미상환 잔액 공모 - - - - - - - - - -
사모 - - - - - - - - - -
합계 - - - - - - - - - -


7-2. 증권의 발행을 통해 조달된 자금의 사용실적


최근 3사업연도 기간에 증권을 발행한 사실이 없습니다.


8. 기타 재무에 관한 사항


가. 재제표 재작성 등 유의사항

1. 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항

회사는 2022년 1분기 연결재무제표기준 2,416백만원의 영업손실이 발생하였습니다. 이는 회사가 투자한 펀드 내의 피투자회사 주가변동 영향에 따른 관계기업평가손익 3,528백만원과 매도가능증권평가손익 259백만원등에 기인한 것으로 실현된 손실이 아닌 평가손실 입니다. 또한 지배구조 변경(합병, 분할 등)으로 인한 1회성 비용으로 지급수수료가 전기 대비 1,147백만원이 증가하였습니다. 향후 거시적인 주가 흐름에 따라 변동가능성이 있으며 자세한 사항은 Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석' 의 12번 '관계기업투자' 및 18번 '판매비와 관리비'를 참조하시기 바랍니다.

2. 합병, 분할, 자산양수도, 영업양수도

회사는 2021년 12월 17일자로 종속기업인 스틱인베스트먼트㈜를 흡수합병하였습니
다. 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로서 당사의 발행주식 총수 및 자
본금 변동은 없습니다. 합병에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 10월 15일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'
을 참조하시기 바랍니다.

또한, 2021년 11월 16일 이사회에서 장기적인 성장 전략의 일환으로 분할등 기업집단의 지배구조 개편을 통해 경영 효율성 증대 및 사업경쟁력을 강화함으로써 주주 및 기업가치를 제고하기 위하여 상법 제530조의2 내지 제530조의12의 규정이 정하는 바에 따라 아래와 같이 단순·물적분할 방식으로 제조사업부문을 분할하여 새로운 회사를 설립하였습니다. 분할에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 11월 16일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사분할결정)'을 참조하시기 바랍니다.

나. 대손충당금 설정현황

(1) 매출채권관련 손실충당금 설정방침 등
당사는 보고서 제출일 현재의 매출채권에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용하며, 지연회수되는 채권 및 장기채권에 대하여 회수 가능성을 고려하여 대손충당금으로 설정하고 있습니다.

기대신용손실을 측정하기위해 매출채권은 신용위험 특성과 연령을 기준으로 구분하였습니다. 당분기말의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.

(단위: 천원)
구분 정상 90일 이내 180일 이내 365일 이내 365일 초과 합계
당분기말*
총 장부금액 - - - - - -
기대손실률 - - - -  - -
손실충당금 - - - - - -
전기말
총 장부금액 57,908,465 2,786,598 7,507 - 3,537 60,706,107
기대손실률 0.14% 0.14% 1.00% -  - 0.14%
손실충당금 82,014 3,833 75 - - 85,922
전전기말
총 장부금액 40,082,510 775,154 10,341 3,294 3,246 40,874,545
기대손실률 0.13% 0.01%  -  -  - 0.13%
손실충당금 52,166 59  - - - 52,225

주) 당사는 보고서작성기준일 현재 매출채권을 보유하고 있지않습니다.

(2) 계정과목별 대손충당금 설정내역

(단위: 천원)
구 분 계정과목 채권 총액 대손충당금 대손충당금
설정률
제41기
1분기말
매출채권 - - -
미수금 2,768,609 - 0.0%
장기성미수금 1,722,238 - 0.0%
미수수익 13,993,235 - 0.0%
장기대여금 - - -
합계 18,520,020 - 0.0%
제40기 매출채권 60,706,107 (85,922) 0.1%
미수금 616,463 - 0.0%
장기성미수금 4,334,608 - 0.0%
미수수익 10,052,537 - 0.0%
장기대여금 11,314 - 0.0%
합계 75,721,029 (85,922) 0.0%
제39기 매출채권 40,874,545 (52,225) 0.1%
미수금 444,814 - 0.0%
장기성미수금 2,827,454 - 0.0%
미수수익 11,911,060 - 0.0%
장기대여금 13,977 - 0.0%
합계 56,071,850 (52,225) 0.0%

※ 한국채택국제회계기준으로 작성되었습니다.

(3) 대손충당금의 변동현황

(단위: 천원)
구     분 제41기 1분기 제40기 제39기
매출채권 기타채권 매출채권 기타채권 매출채권 기타채권
1. 기초 대손충당금 잔액합계 85,922 - 85,922 52,225 - 52,225 140,610 25,902 166,512
2. 순대손처리액(①-②±③) - - - - - - (97,356) (25,902) (123,258)
① 대손처리액(상각채권액) - - - - - - (97,356) (25,902) (123,258)
② 상각채권회수액 - - - - - - - - -
③ 기타증감액 - - - - - - - - -
3. 대손상각비 계상(환입)액 85,922 - 85,922 33,697 - 33,697 8,971 - 43,254
4. 기말 대손충당금 잔액합계 - - - 85,922 - 85,922 52,225 - 43,254

손상된 채권에 대한 충당금 설정액은 포괄손익계산서 상 판매비와관리비에 포함되어있습니다.

보고기간 말 현재 매출채권의 신용위험의 최대노출금액은 장부금액 전액입니다.


IV. 이사의 경영진단 및 분석의견


기업공시서식 작성기준에 따라, 분/반기보고서 상 본 항목의 기재를 생략합니다.

V. 회계감사인의 감사의견 등

1. 외부감사에 관한 사항


가. 회계감사인의 명칭 및 감사의견

사업연도 감사인 감사의견 강조사항 등 핵심감사사항
제41기(당분기) 삼일회계법인 - - -
제40기(전기) 삼일회계법인 적정 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석3은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. 국외매출의 발생사실
제39기(전전기) 삼일회계법인 적정 감사의견에는 영향을 미치지 않는 사항으로서 이용자는 연결재무제표에 대한 주석3에 주의를 기울여야 할 필요가 있습니다. 연결재무제표에 대한 주석3은 경영진이 COVID-19(코로나바이러스감염증-19)의 확산이 기업의 생산 능력과 고객에 대한 주문 이행능력에 미칠 수 있는 영향과 관련한 불확실성을 설명합니다. 국외매출의 발생사실


나. 감사용역 체결현황

사업연도 감사인 내 용 감사계약내역 실제수행내역
보수 시간 보수 시간
제41기(당분기) 삼일회계법인 - 별도/연결 반기 재무제표 검토
- 별도/연결 재무제표감사
415백만원 2,600 - -
제40기(전기) 삼일회계법인 - 별도/연결 반기 재무제표 검토
- 별도/연결 재무제표감사
281백만원 2,200 241백만원 2,585
제39기(전전기) 삼일회계법인 - 별도/연결 반기 재무제표 검토
- 별도/연결 재무제표감사
150백만원 1,500 150백만원 1,463


다. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황

사업연도 계약체결일 용역내용 용역수행기간 용역보수 비고
제41기(당분기) - - - - -
- - - - -
제40기(전기) - - - - -
- - - - -
제39기(전전기) - - - - -
- - - - -


라. 재무제표 중 이해관계자의 판단에 상당한 영향을 미칠 수 있는 사항에 대해 내부감사기구가 회계감사인과 논의한 결과

구분 일자 참석자 방식 주요 논의 내용
1 2022.03.21 회사측 : 감사위원회, 이사회, 재무담당임원 등 6명
감사인측 : 업무수행이사 외 2명
서면회의 감사에서의 유의적 발견사항,
감사인의 독립성 등


2. 내부통제에 관한 사항


가. 외부감사인의 검토 결과


사업연도 감사인 감사(검토)의견
제41기 1분기
(2022년)
삼일회계법인 -
제40기
(2021년)
삼일회계법인 감사인은 2021년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
제39기
(2020년)
삼일회계법인 감사인은 2020년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.
제38기
(2019년)
삼일회계법인 감사인은 2019년 12월 31일 현재의 내부회계관리제도의 운영실태평가보고서를 검토하였으며, 중요성의 관점에서 내부회계관리제도모범규준 제5장 '중소기업에 대한 적용'의 규정에 따라 작성되지 않았다고 판단하게 하는 점이 발견되지 아니하였다는 의견을 표명하였습니다.


VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항

1. 이사회에 관한 사항


가. 이사회 구성 개요

보고서 작성기준일 현재 당사의 이사회는 사내이사 4명과 사외이사 3명으로 총 7명의 이사로 구성되어 있습니다. 이사회의장은 도용환 사내이사이며, 대표이사를 겸직하지 않습니다.(이사회 의장 선임사유 : 대표이사와 이사회 의장을 분리하여 이사회 운영의 투명성과 이사회 중심의 책임경영을 강화하기 위함)
이사회 내에는 집행위원회, 감사위원회, 사외이사후보추천위원회, ESG위원회 가 설치되어 운영중입니다.


1. 사외이사 및 그 변동현황


(단위 : 명)
이사의 수 사외이사 수 사외이사 변동현황
선임 해임 중도퇴임
7 3 - - -

주1) 2022년 2월 15일 이태고 대표이사는 대표이사 및 사내이사직을 사임하였습니다.

나. 중요 의결사항

회차 개최일자 의안내용 이사의 성명
도용환
사내이사
(출석률:100%)
곽동걸
대표이사
(출석률:100%)
곽대환
대표이사
(출석률:100%)
박형건
사내이사
(출석률:100%)
이태고
대표이사
(출석률:33%)
유영학
사외이사
(출석률:100%)
한대우
사외이사
(출석률:100%)
구승권
사외이사
(출석률:100%)
찬 반 여 부
1 2022.02.15 의 안 1. 분할경과 보고 및 공고의 건
보 고 1. 내부회계관리제도 운영실태 평가보고
보 고 2. 감사위원회 평가 보고

찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성 찬성
2 2022.02.25 의 안 1. 제 40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건
의 안 2. 제 41기 사업계획 승인의 건
의 안 3. 제 40기 정기주주총회 소집의 건
의 안 4. 이사 보수 한도 승인의 건
의 안 5. 전자투표 도입의 건

찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성
3 2022.03.03 의 안 1. 자회사 디피씨 주식회사 매각 승인의 건
의 안 2. 스틱이노베이션 펀드 출자 참여의 건
의 안 3. 싱가폴 법인 설립의 건
찬성 찬성 찬성 찬성 - 찬성 찬성 찬성


다. 이사회 내 위원회

1. 위원회 명칭, 소속 이사의 이름, 설치목적과 권한

위원회명 구성 소속 이사명 설치목적 및 권한사항 비고
집행위원회 사내이사 4명 도용환(상근)
곽동걸(상근)
곽대환(상근)
박형건(상근)

- 설치목적
일상적인 경영사항을 위임하여 사업환경에 유연하게 대처하고, 이사회의 집중적이고 효율적인 운영을 도모함

- 권한사항

1. 펀드결성에 관한 사항

2. 참관위원의 지정에 관한 사항

3. 등기임원의 타회사 임원 겸임에 관한 사항

4. 지점, 사무소, 사업장의 설치, 이전 또는 폐지에 관한 사항

5. 명의개서대리인에 관한 사항

6. 이사회규정, 이사회 내 위원회 규정 및 임직원 보상규정을 제외한 제반 규정(보상규정가이드라인 포함)의 제·개정에 관한 사항

7. 회사의 자회사(회사가 발행주식이나 지분의 50%를 초과하여 보유하는 회사)가 운용 또는 자문하는 펀드 등에 대한 출자에 관한 사항

8. 기타 집행위원이 집행위원회의 결의가 필요하다고 판단하는 사항

-
ESG위원회 사내이사 3명 곽동걸(상근)
곽대환(상근)
박형건(상근)

- 설치목적
환경ㆍ사회ㆍ지배구조에 관한 ESG경영을 강화하여, 장기적이고 지속 가능한 성장을 실현하기 위함

- 권한사항
ESG 경영에 대한 기본 정책 및 전략을 수립하고, ESG 중장기 목표 설정 등을 심의 및 의결하며, ESG 경영활동에 대한 계획 및 이행 성과와 ESG 관련 중대한 리스크 발생 및 대응에 관한 사항을 감독함

-

주) 감사위원회와 사외이사후보추천위원회는 기업공시서식 작성기준에 따라 제외하였습니다.

2. 위원회 활동내용

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

이사의 성명

도용환
사내이사

(출석률:100%)

곽동걸
대표이사

(출석률:100%)

곽대환
대표이사

(출석률:100%)

박형건
사내이사

(출석률:100%)

찬반여부

집행위원회

2022.01.03

의안 1. 지점 설치에 관한 건
의안 2. 사업자단위과세 신청에 관한 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성
2022.02.23

의안 1. 투자심의위원회 규정 변경에 관한 건

의안 2. 위임전결 규정 변경에 관한 건

의안 3. 진접 개발사업 PF대출 투자에 관한 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성
2022.03.16 의안 1. OCIO 계약 체결에 관한 건

가결

찬성

찬성

찬성

찬성

위원회명

개최일자

의안내용

가결여부

이사의 성명

곽동걸
대표이사

(출석률:100%)

곽대환
대표이사

(출석률:100%)

박형건
사내이사

(출석률:100%)

찬반여부

ESG위원회

2022.03.04

의안 1. 대상업체 투자 관련 ESG 심의의 건

가결

찬성

찬성

찬성
2022.03.04 의안 1. 대상업체 투자 관련 ESG 심의의 건

가결

찬성

찬성

찬성


라. 이사의 독립성

1. 이사의 선임
회사의 이사회는 7명(사내이사 4명과 사외이사 3명)으로 구성되어 있습니다. 사내이사 후보자는 이사회가 추천하고 있으며, 사외이사 후보자는 공정성과 독립성을 확보하기 위하여 사외이사후보추천위원에서 상법 및 관련 법령, 사외이사후보추천위원회의 규정에 근거하여 사외이사로서의 독립성, 전문성 등 이사의 직무수행의 적합성에 대해 엄격한 심사를 거친 후 추천됩니다. 이사는 주주총회에서 선임됩니다. 이러한 절차에 따라 선임된 이사는 다음과 같습니다.

이사성명 임기 연임여부 및 횟수 선임배경 추천인 활동분야 회사와의
거래
최대주주 또는
주요주주와의 관계
도용환

'20.03 ~

'23.03

7회 연임

오랜 투자경험 기반으로 그 동안 회사에서 중요한 의사결정이 필요할 때마다 탁월한 식견을 발휘해 왔기에 큰 역할을 할 것으로 기대되어 선임함. 이사회 이사회
의장
없음 본인
곽동걸 '21.12 ~
'24.12
신규 선임 회사의 발전에 크게 이바지 하였고, 다양한 경험과 검증된 경영능력을 바탕으로 회사의 장기적인 발전의 토대를 마련하는데 중요한 역할을 할 것으로 기대되어 선임함 이사회 대표이사

없음

없음

곽대환 '21.12 ~
'24.12
신규 선임 사모펀드협의회 회장을 역임하였고, IBK투자증권에서 사모펀드 업무를 총괄하였으며, 그전에는 국민연금에서 해외투자실장 및 리스크관리실장을 역임하는 등 다양한 경험을 바탕으로 스틱인베스트먼트 주식회사의 대표이사로서 뛰어난 관리능력으로 회사의 발전에 이바지 하여, 회사의 발전을 위하여 도움이 될것으로 생각하여 선임함 이사회 대표이사

없음

없음

박형건 '21.12 ~
'24.12
신규 선임 미국 뉴욕주 변호사로서 현재 스틱인베스트먼트 주식회사 및 스틱벤처스 주식회사의 리스크관리 맡아 회사의 법적문제 및 다가올 리스크를 예상하여 위험요소들을 회피하고 안정적인 회사 경영을 위하여 선임함 이사회 회사경영

없음

없음

유영학

'20.03 ~

'23.03

신규 선임 보건복지부 차관을 역임했으며 다년간 국가직에 몸담으며 국가와 사회에 이바지한 바가 크고 행정업무, 보건분야 전문가로서 회사의 발전에 기여할 수 있다고 생각되어 선임함. 사외이사후보추천위원회 사외이사,
감사위원
없음 없음
한대우

'20.03 ~

'23.03

신규 선임

금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을 역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 당사의 기업가치 제고에 기여할 것으로 판단되어 선임함. 사외이사후보추천위원회 사외이사,
감사위원

없음

없음
구승권

'20.03 ~

'23.03

신규 선임

공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로 판단되었고 당사의 재무건전성을 높일 수 있는 적임자로 판단되어 선임함.

사외이사후보추천위원회

사외이사,
감사위원장

없음

없음


1) 이사회 구성원의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

성명 체납사실 여부 부실기업 경영진 여부 법령상 결격 사유 유무
도용환 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
곽동걸 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
곽대환 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
박형건 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
유영학 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
한대우 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음
구승권 해당사항 없음 해당사항 없음 해당사항 없음


2. 사외이사후보 추천위원회
주주총회에 사외이사후보를 추천하기 위한 사외이사후보 추천위원회를 설치하여 운영중입니다. 위원회는 사외이사 3인(유영학, 한대우, 구승권)으로 관련 법규에 의거 총 위원의 과반수를 사외이사로 구성하고 있습니다. (상법 제542조의8 제4항의 규정 충족)

1) 사외이사후보 추천위원회 활동내역

회차 개최일자 의안내용 이사의 성명
노준형
사외이사
(출석률:100%)
이동명
사외이사
(출석률:100%)
이송
사외이사
(출석률:100%)
찬 반 여 부
1 2020.02.20 사외이사 후보 3인 추천의 건 수용 수용 수용

* 당기 중 활동내역이 없습니다.

3. 기타
회사 내 별도의 지원조직을 운영하고 있지 않지만, 이사회 개최 전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 있으며, 기타 사내 주요현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있음.


4. 사외이사 교육 미실시 내역

사외이사 교육 실시여부 사외이사 교육 미실시 사유
미실시 사외이사들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.


2. 감사제도에 관한 사항


가. 감사위원회 위원의 인적사항 및 사외이사 여부

성명 사외이사
여부
경력 회계ㆍ재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
유영학 - 버클리대 사회복지학 석사(1989)
- 보건복지부 차관(2008~2010)
- 법무법인 율촌 고문(2010~2011)
- 현대차정몽구재단이사장(2012~2017)
- (現)법무법인 율촌 고문(2018~ )
- - -
한대우 - 워싱턴대 경제학 석사(1993)
- 한국산업은행 부행장(2009~2013)
- (現)법무법인 태평양 고문(2013~ )
- - -
구승권 - 연세대 경영학 학사(1985)
- 중부지방국세청 국세심사위원(2010~2012)
- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원(2015~2016)
- (現)강남세무서 납세자보호위원회 위원(2019~ )
- (現)정진세림회계법인 1본부 대표 (2010~)
① 회계사(1호 유형) KPMG 산동회계법인 감사본부
(1987~1994)
정진세림회계법인
1본부대표
(2010~현재)


나. 감사위원회 위원의 독립성

당사는 관련 법령 및 정관에 따라 위원회의 구성, 운영 및 권한과 책임 등을  감사위원회 규정에 정의하여 감사업무를 수행하고 있습니다.

감사위원회의 감사업무 수행은 회계감사를 위해서는 재무제표 등 회계관련서류      및 회계법인의 감사절차와 감사결과를 검토하고 필요한 경우에는 회계법인에 대하여회계에 관한 장부와 관련서류에 대한 추가 검토를 요청하고 그 결과를  검토합니다. 그리고 감사위원회는 신뢰할 수 있는 회계정보의 작성 및 공시를  위하여 설치한 내부회계관리제도의 운영실태를 내부회계관리자로부터 보고 받고 이를 검토합니다.


감사위원회 위원은 상법 등 관련 법령상의 절차를 준수하여 선출되고 있으며, 전원(3인)이 상법상 결격사유가 없는 사외이사로 구성되어 독립성을 견지하고 있으며, 이사회의 엄격한 심사를 거친 후 주주총회에서 최종적으로 선임됩니다.

선출기준의 주요내용 선출기준의 충족여부 관련 법령 등
3명 이상의 이사로 구성 충족(3명) 상법 제415조의2 제2항
사외이사가 위원의 3분의 2 이상 충족(전원 사외이사)
위원 중 1명 이상은 회계 또는 재무전문가 충족(1인) 상법 제542조의11 제2항
감사위원회의 대표는 사외이사 충족(사외이사)
그 밖의 결격요건(최대주주의 특수관계자 등) 충족(해당사항 없음) 상법 제542조의11 제3항


감사위원회 위원인 이사의 현황은 다음과 같습니다.

성명

임기

(연임여부/횟수)

선 임 배 경 추천인 회사와의
관계
최대주주 또는  
주요주주와의 관계
타회사
겸직 현황
유영학

'20.03~'23.03

(해당없음)

보건복지부 차관을 역임했으며 다년간 국가직에 몸담으며 국가와 사회에 이바지한 바가 크고 행정업무, 보건분야 전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단 이사회 해당없음 해당없음 법무법인 율촌
고문
한대우

'20.03~'23.03

(해당없음)

금융권에 다년간 근무 하였고 한국산업은행 부행장을역임 하였으며 프로젝트 파이낸스 자문, PEF 운용업무 등 금융전문가로서 풍부한 경험과 전문지식을 갖추고 있어 엄격하고 공정하게 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단 이사회 해당없음 해당없음 법무법인 태평양
고문
구승권
(위원장)

'20.03~'23.03

(해당없음)

공인회계사로서 대기업 회계감사 등 다양한 경험과 전문지식을 갖춘 재무전문가로서 객관적이고 중립적인 시각으로 감사위원회 활동을 수행할 것으로 판단 이사회 해당없음 해당없음 정진세림회계법인
1본부대표


다. 감사위원회의 활동

위원회명 구성원 활 동 내 역
개최일자 의안내용 참석/가결 여부
감사위원회 감사위원장 구승권(참석)
감사위원   유영학(참석)
감사위원   한대우(참석)
2021.01.14 내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건 전원참석/수용
감사위원회 감사위원장 구승권(참석)
감사위원   유영학(참석)
감사위원   한대우(참석)
2022.02.14 외부회계감사인 선임의 건
내부회계관리제도의 감사위원회 평가보고의 건
전원참석/가결


라. 교육실시 현황

감사위원회 교육 실시여부 감사위원회 교육 미실시 사유
미실시 감사위원들은 해당분야 전문가로 구성되어 있어 별도 교육을 실시하거나
위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수한 바 없습니다.


마. 감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
경영지원본부 3 본부장 외
(평균근속 6년)
- 회사 경영활동에 대한 감사업무 지원
- 주주총회, 이사회 등 경영전반에 관한 감사업무 지원


바. 준법지원인 현황
당사는 본 보고서 작성일 현재 선임된 준법지원인이 없습니다.

3. 주주총회 등에 관한 사항


가. 투표제도 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 )
투표제도 종류 집중투표제 서면투표제 전자투표제
도입여부 배제 미도입 도입
실시여부 - - 제 40기 정기주총
(2021년도)


나. 소수주주권
공시대상기간중 소수주주권 행사는 없었습니다.

다. 경영권 경쟁
 공시대상기간중 경영권 경쟁은 없었습니다.


라. 의결권 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구     분 주식의 종류 주식수 비고
발행주식총수(A) 보통주 41,678,175 -
우선주 - -
의결권없는 주식수(B) 보통주 3,952,483 자기주식
우선주 - -
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C) 보통주 - -
우선주 - -
기타 법률에 의하여
의결권 행사가 제한된 주식수(D)
보통주 - -
우선주 - -
의결권이 부활된 주식수(E) 보통주 - -
우선주 - -
의결권을 행사할 수 있는 주식수
(F = A - B - C - D + E)
보통주 37,725,692 -
우선주 - -


마. 주식사무

정관상 신주인수권의 내용 ① 이 회사가 이사회의 결의로 신주를 발행하는 경우 다음 각 호의 방식에 의한다.
1. 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라서 신주를 배정하기 위하여 신주인수 의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
2. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우 제1호 외의 방법으로 특정한 자(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주를 배정하기 위하여 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 방식
3. 발행주식총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 제1호 외의 방법으로 불특정 다수인(이 회사의 주주를 포함한다)에게 신주인수의 청약 을 할 기회를 부여하고 이에 따라 청약을 한 자에 대하여 신주를 배정하 는 방식
② 제1항 제3호의 방식으로 신주를 배정하는 경우에는 이사회의 결의로 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 방식으로 신주를 배정하여야 한다.
1. 신주인수의 청약을 할 기회를 부여하는 자의 유형을 분류하지 아니하고 불특정 다수의 청약자에게 신주를 배정하는 방식
2. 관계 법령에 따라 우리사주조합원에 대하여 신주를 배정하고 청약되지 아니한 주식까지 포함하여 불특정 다수인에게 신주인수의 청약을 할 기 회를 부여하는 방식
3. 주주에 대하여 우선적으로 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하 고 청약되지 아니한 주식이 있는 경우 이를 불특정 다수인에게 신주를 배정받을 기회를 부여하는 방식
4. 투자매매업자 또는 투자중개업자가 인수인 또는 주선인으로서 마련한 수 요예측 등 관계법규에서 정하는 합리적인 기준에 따라 특정한 유형의 자 에게 신주인수의 청약을 할 수 있는 기회를 부여하는 방식
③ 제1항 제2호 및 제3호에 따라 신주를 배정하는 경우 상법 제416조제1호, 제2 호, 제2호의2, 제3호 및 제4호에서 정하는 사항을 그 납입기일의 2주 전까지 주주에게 통지하거나 공고하여야 한다. 다만, 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의9에 따라 주요사항보고서를 금융위원회 및 거래소에 공시함으 로써 그 통지 및 공고를 갈음할 수 있다.
④ 제1항 각호의 어느 하나의 방식에 의해 신주를 발행할 경우에는 발행할 주식 의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.
⑤ 회사는 신주를 배정하는 경우 그 기일까지 신주인수의 청약을 하지 아니하거 나 그 가액을 납입하지 아니한 주식이 발생하는 경우에 그 처리방법은 발행가 액의 적정성 등 관련 법령에서 정하는 바에 따라 이사회 결의로 정한다.
⑥ 회사는 신주를 배정하면서 발생하는 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.
결 산 일 매년 12월 31일 정기주주총회 사업연도 종료후 3월 이내
주주명부폐쇄시기 1월1일 부터 1월 31일 까지
명의개서대리인 하나은행 증권대행부
주주의 특전 해당사항없음 공고 http://www.stic.co.kr


바. 주주총회 의사록 요약

주총일자 안 건 결 의 내 용 비 고
제40기
정기주주총회
(2022.3.29)
제1호 의안: 제40기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
원안대로 승인

원안대로 승인
-
제40기
임시주주총회
(2022.1.14)
제1호 의안: 분할계획서 승인의 건 원안대로 승인 -
제40기
임시주주총회
(2021.12.17)
제1호 의안: 정관 변경의 건(상호변경 포함)

제2호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 3명)

제3호 의안: 이사 보수한도 변경의 건

제4호 의안: 투자사업부문 임원 퇴직금지급규정 승인의 건
원안대로 승인

원안대로 승인

원안대로 승인

원안대로 승인
-
제39기
주주총회
(2021.3.25)
제1호의안 : 제39기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

원안대로 승인

원안대로 승인
보수한도액 : 9억원 (전년과 동일)
-
제38기
주주총회
(2020.3.25)
제1호의안 : 제38기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 정관 일부 변경의 건

제3호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 3명)




제4호의안 : 감사위원 선임의 건



제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건

원안대로 승인

원안대로 승인

선임이사 : 도용환(재선임, 사내이사)
               유영학(신규선임, 사외이사)
               한대우(신규선임, 사외이사)
               구승권(신규선임, 사외이사)

선임위원 : 유영학(신규선임)
               한대우(신규선임)
               구승권(신규선임)

원안대로 승인
보수한도액 : 9억원 (전년과 동일)
-
제37기
주주총회
(2019.3.22)
제1호의안 : 제37기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건

제2호의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)


제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건

원안대로 승인

원안대로 승인
선임이사 : 이태고(재선임, 사내이사)

원안대로 승인
보수한도액 : 9억원 (전년과 동일)
-

VII. 주주에 관한 사항


가. 최대주주 및 그 특수관계인의 주식소유 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주, %)
성 명 관 계 주식의
종류
소유주식수 및 지분율 비고
기 초 기 말
주식수 지분율 주식수 지분율
도용환 최대주주 본인 보통주 5,498,918 13.19 5,498,918 13.19 -
도재익 최대주주 가족 보통주 13,570 0.03 13,570 0.03 -
도재원 최대주주 가족 보통주 13,570 0.03 13,570 0.03 -
이태고 임원 보통주 30,000 0.07 0 0.00 임원사임
이상환 계열사 임원 보통주 25,000 0.06 45,800 0.11 장내매수
곽동걸 임원 보통주 1,485,663 3.56 1,485,663 3.56 -
박형건 임원 보통주 100,000 0.24 100,000 0.24 -
Chang An Li 임원 보통주 55,700 0.13 55,700 0.13 -
곽대환 임원 보통주 150,000 0.36 150,000 0.36 -
배선한 임원 보통주 55,854 0.13 62,221 0.15 장내매수
박민식 계열사 임원 보통주 37,000 0.09 37,850 0.09 장내매수
이경형 임원 보통주 34,600 0.08 34,600 0.08 -
정근호 계열사 임원 보통주 41,333 0.10 41,333 0.10 -
박기수 임원 보통주 41,000 0.10 43,000 0.10 장내매수
강일성 임원 보통주 32,785 0.08 34,785 0.08 장내매수
채진호 임원 보통주 100,000 0.24 100,000 0.24 -
김재범 임원 보통주 63,500 0.15 70,631 0.17 장내매수
신승수 계열사임원 보통주 13,750 0.03 14,400 0.03 장내매수
서동규 임원 보통주 0 0.00 32,000 0.08 장내매수
이상현 임원 보통주 0 0.00 10,000 0.02 장내매수
조재용 임원 보통주 0 0.00 7,000 0.02 장내매수
보통주 7,792,243 18.70 7,851,041 18.84 -
우선주 0 0.00 0 0.00 -


나. 최대주주의 주요경력 및 개요

최대주주 성명 직위 주요경력
경력사항 겸임현황
도용환 회장 - 디피씨(주) 대표이사(2003년 03월 ~ 2021년)
- 스틱인베스트먼트(주) 대표이사(2000년~2007년)
- 스틱인베스트먼트(주) 부회장(2008년~2011년)
- 한국벤처캐피탈 협회 회장(2008년~2011년)
- 스틱벤처스(주) 사내이사(2018년 7월 ~ 현재)


다. 최대주주 변동현황
공시대상기간동안 최대주주의 변동은 없었습니다.


라. 주식 소유현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 주)
구분 주주명 소유주식수 지분율(%) 비고
5% 이상 주주 도용환 5,498,918 13.19 최대주주
스틱인베스트먼트 주식회사 3,952,483 9.48 자기주식
우리사주조합 - - -

마. 소액주주현황                                                                                                

(기준일 : 2021년 12월 31일 ) (단위 : 주)
구 분 주주 소유주식 비 고
소액
주주수
전체
주주수
비율
(%)
소액
주식수
총발행
주식수
비율
(%)
소액주주 47,908 47,916 99.99 27,350,785 41,678,175 65.62 -

※  2021년 12월 31일 주주명부 기준으로 발행주식 총수의 100분의 1에 미달하는 주식을 소유한 주주입니다.


바. 주가 및 주식거래실적

(단위 : 원, 주)
종 류 2021년 10월 2021년 11월 2021년 12월 2022년 1월 2022년 2월 2022년 3월
보통주 주가 종가최고 17,400 17,550 15,750 14,650 10,800 10,350
종가최저 13,200 14,650 14,000 9,930 9,700 9,250
산술평균 15,318 15,714 14,736 12,059 10,338 10,000
거래량 최고(일) 17,646,983 12,309,693 2,715,966 2,007,767 694,613 542,797
최저(일) 563,302 435,271 247,862 255,379 122,172 199,132
월간 65,419,000 42,891,177 18,131,569 12,814,898 7,017,830 6,336,805

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항

1. 임원 및 직원 등의 현황


가. 임원의 현황

(기준일 : 2022.03.31 ) (단위 : 주)
성명 성별 출생년월 직위 등기임원
여부
상근
여부
담당
업무
주요경력 소유주식수 최대주주와의
관계
재직기간 임기
만료일
의결권
있는 주식
의결권
없는 주식

도용환

1957.02

사내이사/회장

사내이사 상근

최고경영자

- 고려대 경영학 석사
- 신한생명보험㈜ 투자운용실장
- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 대표이사
- 한국벤처캐피탈 협회 회장
- (現)스틱인베스트먼트㈜ 회장
- (現)스틱벤처스㈜ 사내이사

5,498,918

-

최대주주 본인

2003.03 ~ 현재

2023.03.25

곽동걸

1959.07

대표이사/부회장

사내이사 상근

경영총괄

- 서울대학교 경영학 석사수료

- (現)스틱인베스트먼트㈜ 대표이사/시니어파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 대표이사

- 스틱투자자문 대표이사

- 삼성증권 팀장

1,485,663

-

없음

2003.03 ~ 현재

2024.12.16

곽대환

1962.10

대표이사

사내이사 상근

경영총괄

- 서울대 경제학 학사

- (現)스틱인베스트먼트㈜ 대표이사/시니어파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 대표이사

- 스틱벤처스㈜ 대표이사

- 국민연금공단 실장

150,000

-

없음

2011.10 ~ 현재

2024.12.16

박형건

1960.06

사내이사/시니어파트너

사내이사 상근

리스크관리본부장

- Georgetown University LL.M.

- 스틱인베스트먼트㈜ 사내이사/시니어파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 리스크관리본부장

- 스틱벤처스㈜ 사내이사

100,000

-

없음

2007.11 ~ 현재

2024.12.16

서동규

1966.01

시니어파트너

미등기 상근

총괄대표

- 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너

- 삼일회계법인 대표

32,000

-

없음

2022.01 ~ 현재

-

유영학

1956.09

사외이사/감사위원

사외이사 비상근

사외이사/감사위원

- 버클리대 사회복지학 석사
- 보건복지부 차관
- 현대차정몽구재단 이사장
- (現)법무법인 율촌 고문

-

-

없음

2020.03 ~ 현재

2023.03.25

한대우

1956.03

사외이사/감사위원

사외이사 비상근

사외이사/감사위원

- 워싱턴대 경제학 석사
- 한국산업은행 부행장
- (現)법무법인 태평양 고문

-

-

없음

2020.03 ~ 현재

2023.03.25

구승권

1959.04

사외이사/감사위원장

사외이사 비상근

사외이사/감사위원장

- 연세대 경영학 학사
- 중부지방국세청 국세심사위원
- 중부지방국세청 정보공개심의회 위원
- (現)강남세무서 납세자보호위원회 위원
- (現)정진세림회계법인 1본부 대표

-

-

없음

2020.03 ~ 현재

2023.03.25

김재범

1967.04

시니어파트너

미등기 상근

투자전략실장

- 서울대 경제학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 시니어파트너

- 법무법인 광장 수석전문위원

- 국민연금공단 대체투자실장

70,631

-

없음

2019.10 ~ 현재

-

채진호

1971.03

시니어파트너

미등기 상근

라지캡부문대표

- 서울대 경제학 석사

- 스틱인베스트먼트㈜ 시니어파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 시니어파트너

- 골든폴㈜ 대표이사

- ㈜케이아이파트너스 팀장

100,000

-

없음

2010.06 ~ 현재

-

Chang
An Li

1967.05

파트너

미등기 상근

GCT 총괄

- Drexel University MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 파트너

- Aqur Asia Asset Executive Vice President

- Fu Hwa Commercial Bank Head of Financial Products

55,700

-

없음

2008.05 ~ 현재

-

배선한

1966.11

파트너

미등기 상근

해외투자팀장

- University of Birmingham MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 파트너

- 삼성전기 차장

- 삼성전자 과장

62,221

-

없음

2005.06 ~ 현재

-

이경형

1971.05

파트너

미등기 상근

그로쓰캐피탈본부장

- Stanford University E-MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 파트너

- 케이티비네트워크 과장

- 정보통신정책연구원 주임연구원

- 한국국방연구원 연구원

34,600

-

없음

2006.05 ~ 현재

-

박기수

1971.07

파트너

미등기 상근

대외사업본부 및
ESG본부장

- 연세대 MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 파트너

- 바클레이즈은행 이사

- Natixis증권 이사

43,000

-

없음

2009.08 ~ 현재

-

강일성

1972.02

파트너

미등기 상근

라지캡부문부대표

- 서울대 경제학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 파트너

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 파트너

- 대우증권 차장

- 흥국자산운용 과장

34,785

-

없음

2010.07 ~ 현재

-

이상현

1977.12 파트너 미등기 상근

라지캡부문

- University of Michigan 정치학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

- 쎄텍㈜ 대리

10,000

-

없음

2006.08 ~ 현재

-

조재용

1978.12 파트너 미등기 상근

라지캡부문

- Cornell University 호텔경영/재무 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

- Steadfast Investment, CEO

- Macquarie Bank Limited, Head of North Asia

- Affinity Equity Partners, Director

7,000

-

없음

2020.06 ~ 현재

-

최안성

1972.03 상무 미등기 상근

그로쓰캐피탈본부

- 서울대 MBA

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

-

-

없음

2009.06 ~ 현재

-

이한주

1980.07

상무

미등기 상근

그로쓰캐피탈본부

- 서울대 경제학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

- ABN AMRO Analyst

-

-

없음

2009.06 ~ 현재

-

안준하

1979.04

상무

미등기 상근

라지캡부문

- 서울대 법학과 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

-

-

없음

2010.10 ~ 현재

-

김홍진

1980.12

상무

미등기 상근

그로쓰캐피탈본부

- 서울대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

- 그린에그인베스트먼트 부장

- 한화생명 과장

-

-

없음

2019.04 ~ 현재

-

공원표

1973.01

상무

미등기 상근

경영지원본부

- 중앙대 회계학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

-

-

없음

2005.11 ~ 현재

-

이도행

1975.02

상무

미등기 상근

리스크관리본부
및 투자전략실

- 연세대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 상무

- 스틱벤처스㈜ 리스크관리 상무

- 서강대학교 감사관

-

-

없음

2018.04 ~ 현재

-

권종익

1984.07

상무

미등기 상근

그로쓰캐피탈본부

- KAIST 수학과 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 수석심사역

- 도미누스인베스트먼트 PE본부 이사

-

-

없음

2020.07 ~ 현재

-

김우섭

1982.12

상무

미등기 상근

라지캡부문

- 연세대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 스틱인베스트먼트㈜(소멸법인) 수석심사역

- 삼일회계법인 글로벌본부

-

-

없음

2013.06 ~ 현재

-
박상현 1975.05 상무 미등기 상근 라지캡부문

- 중앙대 경영학 학사

- 스틱인베스트먼트㈜ 상무

- 삼성증권 디렉터

- NH투자증권 부장

- - 없음 2022.03 ~ 현재 -


나. 임원의 타회사겸직 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일)

겸 직 자 겸 직 회 사
성 명 직 위 회사명 직 위 재임 기간

도용환

사내이사/회장

- 스틱벤처스㈜

- 사내이사

2018.09 ~ 현재

곽동걸

대표이사

- ㈜대성엘텍
- ㈜대경오엔티

- 기타비상무이사
- 기타비상무이사

2013.09 ~ 현재
2018.03 ~ 현재

곽대환

대표이사

- 스틱스페셜시츄에이션헬스케어 유한회사

- 대표자

2018.03 ~ 현재

박형건

사내이사/시니어파트너

- 스틱벤처스㈜

- 사내이사

2021.07 ~ 현재

서동규

시니어파트너

- ㈜쥬비스다이어트

- 감사

2020.10 ~ 현재

유영학

사외이사/감사위원

- 법무법인 율촌

- 고문

2018 ~ 현재

한대우

사외이사/감사위원

- 법무법인 태평양

- 고문

2013 ~ 현재

구승권

사외이사/감사위원장

- 정진세림회계법인

- 1본부대표

2010 ~ 현재

김재범

시니어파트너

- ㈜쿠프마케팅

- 기타비상무이사

2020.03 ~ 현재

채진호

시니어파트너

- ㈜한컴라이프케어

- 스틱스페셜시츄에이션다이아몬드 유한회사

- 스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사

- 스틱스페셜시츄에이션에버그린 유한회사

- STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited

- 스틱스페셜시츄에이션쥬얼 유한회사

- ㈜쥬비스다이어트

- 스틱스페셜시츄에이션모빌리티 유한회사

- 스틱스페셜시츄에이션코스믹 유한회사

- ㈜휴맥스모빌리티

- 대영채비㈜

- 스틱스페셜시츄에이션리얼티 유한회사

- ㈜부동산다이렉트

- 아이엠지테크놀로지㈜

- IME TECHNOLOGY S.a r.l.
- 뮤직카우
- 뮤직카우포트폴리오인베스트먼트

- 기타비상무이사
- 대표자
- 대표자

- 대표자

- Director

- 대표자

- 기타비상무이사

- 대표자

- 대표자

- 기타비상무이사

- 기타비상무이사

- 대표자

- 기타비상무이사

- 기타비상무이사

- Manager

- 기타비상무이사

- 기타비상무이사

2017.11 ~ 현재

2018.06 ~ 현재

2019.10 ~ 현재

2020.06 ~ 현재

2020.06 ~ 현재

2020.08 ~ 현재

2020.10 ~ 현재

2021.05 ~ 현재

2021.08 ~ 현재

2019.10 ~ 현재

2021.07 ~ 현재

2021.10 ~ 현재

2021.11 ~ 현재

2021.12 ~ 현재

2022.01 ~ 현재
2022.03 ~ 현재
2022.03 ~ 현재

Anli Chang

파트너

- I-Serve Holdings Limited

- Lihua Eco-Packaging (Cayman) Co., Ltd.

- TacBright Optronics Corporation

- Director

- Director

- Director

2017.10 ~ 현재

2020.01 ~ 현재

~ 현재

이경형

파트너

- ㈜알에프메디컬

- SYSTRAN SAS

- STIC Pan-Asia NC Pte. Ltd.

- 기타비상무이사

- Director

- Director

2021.04 ~ 현재

2021.03 ~ 현재

2020.11 ~ 현재

강일성

파트너

- ㈜쿠프마케팅

- ㈜부동산다이렉트

- 기타비상무이사

- 기타비상무이사

2020.03 ~ 현재

2021.11 ~ 현재

이상현

파트너

- ㈜쿠프마케팅

- ㈜휴맥스모빌리티

- 기타비상무이사

- 기타비상무이사

2016.12 ~ 현재

2019.10 ~ 현재

조재용

파트너

- Carousell Pte. Ltd.

- Director

2021.09 ~ 현재

최안성

상무

- ㈜캠시스글로벌

- 네덱㈜

- ㈜브이씨텍

- Saturn Agriculture Investment Co., Limited

- SYSTRAN SAS

- Primero Protein LLC

- 사외이사/감사위원

- 기타비상무이사

- 사외이사/감사위원

- Director

- Director

- Manager

2019.07 ~ 현재

2021.03 ~ 현재

2015.10 ~ 현재

2019.09 ~ 현재

2021.03 ~ 현재

2021.10 ~ 현재

이한주

상무

- ㈜대성엘텍

- STIC GIGF Limited

- 기타비상무이사/감사위원

- Director

2015.03 ~ 현재

2021.06 ~ 현재

안준하

상무

- ㈜쥬비스다이어트

- 기타비상무이사

2020.10 ~ 현재

김홍진

상무

- Dunzo

- STIC Pan-Asia HF Cayman Limited

- Director

- Director

2020.07 ~ 현재

2021.06 ~ 현재

이도행

상무

- 스틱벤처스㈜

- 리스크관리 상무

2018.07 ~ 현재

김우섭 상무 - 뮤직카우 - 기타비상무이사 2022.03 ~ 현재


다. 직원 등 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
직원 소속 외
근로자
비고
사업부문 성별 직 원 수 평 균
근속연수
연간급여
총 액
1인평균
급여액
기간의 정함이
없는 근로자
기간제
근로자
합 계
전체 (단시간
근로자)
전체 (단시간
근로자)
투자 40 - 3 - 43 6년 10개월 2,972 69 - - - -
투자 7 - 1 - 8 7년 4개월 141 18 -
합 계 47 - 4 - 51 - 3,113 61 -

※ 등기임원 (사내이사 4명, 사외이사3명)은 포함되지 않았습니다.
※ 급여총액은 소득세법 제20조에 따라 관할 세무서에 제출하는 근로소득지급명세서의 근로소득을 기준으로 작성되었습니다.


라. 미등기임원 보수 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
구 분 인원수 연간급여 총액 1인평균 급여액 비고
미등기임원 17 2,277 134 -

※ 인원수: 공시서류작성기준일 현재 국내에 재직중인 미등기임원 수
※ 보수총액: 공시서류작성기준일 현재 재직중인 모든미등기임원에게 지급한 보수총액
※ '임원의 현황' 미등기임원 중 해외 주재원은 국내에서 근로소득이 발생하지 않아 상기 현황에 포함되지 않았습니다.


2. 임원의 보수 등


<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액


(단위 : 백만원)
구 분 인원수 주주총회 승인금액 비고

등기이사

(사외이사, 감사위원회 위원 제외)

4명

- -
감사위원회 위원 3명 - -
7명 15,000 -


2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체


(단위 : 백만원)
인원수 보수총액 1인당 평균보수액 비고
7 510 73 -


2-2. 유형별


(단위 : 백만원)
구 분 인원수 보수총액 1인당
평균보수액
비고
등기이사
(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
4 483 121 -
사외이사
(감사위원회 위원 제외)
- - - -
감사위원회 위원 3 27 9 -
감사 - - - -


<보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>
- 자본시장법 개정에 따라 "보수지급금액 5억원 이상인 이사ㆍ감사의 개인별 보수 현황" 공시는 1분기 보고서에서 제외 되었습니다.

<보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황>
- 자본시장법 개정에 따라 "보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수 현황" 공시는 1분기 보고서에서 제외 되었습니다.

IX. 계열회사 등에 관한 사항


가. 계열회사 현황

1. 계열회사 현황(요약)
당사는 2022년 03월 31일 현재 당사를 제외하고 56개의 계열회사를 가지고 있으며,「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(이하 "공정거래법")상의 상호출자제한기업집단 및 공시대상기업집단에 해당되지 않습니다.

1) 계열회사 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)
기업집단의 명칭 계열회사의 수
상장 비상장
스틱인베스트먼트 3 54 57
※상세 현황은 '상세표-2. 계열회사 현황(상세)' 참조


2) 계열회사간 임원 겸직 현황

겸 직 임 원 겸 직 회 사 비  고
성 명 직위 회 사 명 직 위

도용환

사내이사

스틱벤처스(주)

사내이사

-
곽동걸 대표이사 (주)대경오앤티 기타비상무이사
곽대환 대표이사 스틱스페셜시츄에이션헬스케어 유한회사 대표이사 -
박형건 사내이사 스틱벤처스(주) 사내이사 -


3) 타법인출자 현황(요약)

(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원)
출자
목적
출자회사수 총 출자금액
상장 비상장 기초
장부
가액
증가(감소) 기말
장부
가액
취득
(처분)
평가
손익
경영참여 - 2 2 26,940 -15,978 - 10,962
일반투자 - 14 14 73,452 6,384 -2,772 77,065
단순투자 - 2 2 2,103 - -246 1,856
- 18 18 102,495 -9,594 -3,018 89,883
※상세 현황은 '상세표-3. 타법인출자 현황(상세)' 참조


X. 대주주 등과의 거래내용


- 해당사항 없음

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

1. 공시내용 진행 및 변경사항


- 해당사항 없음

2. 우발부채 등에 관한 사항


가. 중요한 소송사건
2022년 03월 31일 현재 연결회사가 계류중인 소송사건의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)
사건 원고 피고 소송금액 당분기말 현재 진행상황
경정청구거부처분 취소 스틱인베스트먼트(주) 삼성세무서장 1,427,174 2심 계류중


나. 견질 또는 담보용 어음ㆍ수표 현황

(기준일 : 2022년 03월 31일) (단위 : 매, 백만원)
제 출 처 매 수 금 액 비 고
은 행
- -
금융기관(은행제외) - - -
법 인 - - -
기타(개인) - - -


다. 채무보증 현황

-해당사항 없음

라. 채무인수약정 현황

-해당사항 없음


마. 그 밖의 우발채무 및 약정사항

그 밖의 우발채무 등에 관하여는 'Ⅲ. 재무에 관한 사항', '3. 연결재무제표 주석'의 15번. 우발채무 및 약정사항 및 '4. 재무제표 주석'의 15번 '우발채무 및 약정사항'을 참조하시기 바랍니다.

3. 제재 등과 관련된 사항


- 해당사항 없음

4. 작성기준일 이후 발생한 주요사항 등 기타사항


가. 작성기준일 이후 발생한 주요사항

1. 자기주식취득 신탁계약 체결결정

회사는 2022년 04월 15일 이사회에서 주주가치 제고를 위한 주주환원정책으로 자기주식취득 신탁계약 체결 결정을 하였습니다. 주식취득 신탁계약 체결 경과는 다음과 같습니다.

※ 자세한 사항은 2022년 04월 15일에 공시된 주요사항보고서(자기주식취득신탁계약체결결정) 공시를 참고하여 주시기 바랍니다.

구분

일자
이사회 결의일

2022년 04월 15일

계약체결일

2022년 04월 20일

계약시작일

2022년 04월 20일

계약종료일

2022년 10월 19일


나. 합병 등의 사후 정보

회사는 2021년 12월 17일자로 종속기업인 스틱인베스트먼트㈜를 흡수합병하였습니
다. 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자 합병으로서 당사의 발행주식 총수 및 자
본금 변동은 없습니다. 합병에 대한 자세한 사항은 당사가 2021년 10월 15일 금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr/)상 공시한 '주요사항보고서(회사합병결정)'
을 참조하시기 바랍니다.

합병등 전후의 재무사항 비교표

* 합병등(합병, 중요한 영업ㆍ자산양수도, 주식의 포괄적교환ㆍ이전, 분할)


(단위 : 백만원)
대상회사 계정과목 예측 실적 비고
1차연도 2차연도 1차연도 2차연도
실적 괴리율 실적 괴리율
스틱인베스트먼트(주) 매출액 - - 129,492 - - - -
영업이익 - - 60,253 - - - -
당기순이익 - - 44,494 - - - -

* 금번 합병은 100% 자회사에 대한 소규모 합병으로 피합병 법인인 스틱인베스트먼트(주)에 대하여 합병에 관한 외부평가나 별도 매출액 예측을 하지 않았음.

XII. 상세표

1. 연결대상 종속회사 현황(상세)


☞ 본문 위치로 이동

(단위 : 백만원)
상호 설립일 주소 주요사업 최근사업연도말
자산총액
지배관계 근거 주요종속
회사 여부
스틱벤처스(주)
(411-87-00991)
2018.07.16 서울시 강남구 테헤란로78길 12(대치동) 5층 Venture Capital외 37,622 지분 50%
초과보유
O
(직전연도 자산총액이
지배회사 자산총액의
10% 이상인 종속회사)


2. 계열회사 현황(상세)


☞ 본문 위치로 이동
(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 사)
상장여부 회사수 기업명 법인등록번호
상장 3 스틱인베스트먼트(주) 124311-0008204
엔에이치기업인수목적20호(주) 110111-7912309
디비금융제10호기업인수목적(주) 110111-8043294
비상장 54 스틱벤처스(주) 110111-6813524
스틱얼너터티브자산운용(주) 110111-6768795
스틱씨제이글로벌투자파트너쉽사모투자전문회사 110113-0017780
2014스틱성장동력엠앤에이사모투자전문회사 110113-0018522
스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 사모투자합자회사 110113-0021004
스틱성장동력 엠앤에이 빅토리 주식회사 110111-6407624
스틱스페셜시츄에이션 사모투자합자회사 110113-0019710
스틱스페셜시츄에이션제1호 유한회사 110114-0177657
스틱스페셜시츄에이션다이아몬드 유한회사 110114-0202785
스틱스페셜시츄에이션헬스케어 유한회사 110114-0219889
스틱팬아시아4차산업그로쓰사모투자 합자회사 110113-0022721
스틱팬아시아4차산업그로쓰제1호 유한회사 110114-0220802
STIC Pan-Asia NC Pte. Ltd. -
STIC Pan-Asia HF Cayman Limited -
스틱 프론티어 제1호 사모투자합자회사 110113-0024032
스틱스페셜시츄에이션 제2호 사모투자합자회사 110113-0025600
스틱스페셜시츄에이션윈 유한회사 110114-0249018
스틱스페셜시츄에이션에버그린 유한회사 110114-0261335
STIC Special Situation Evergreen Cayman Limited -
스틱스페셜시츄에이션쥬얼 유한회사 110114-0264280
스틱스페셜시츄에이션모빌리티 유한회사 110114-0276904
스틱스페셜시츄에이션코스믹 유한회사 110114-0282191
스틱스페셜시츄에이션리얼티 유한회사 110114-0284717
스틱스페셜시츄에이션에버그린 제1호 사모투자합자회사 110113-0029595
스틱스페셜시츄에이션에버그린 제2호 사모투자합자회사 110113-0029579
스틱스페셜시츄에이션윈 사모투자합자회사 110113-0031681
스틱글로벌혁신성장사모투자 합자회사 110113-0029892
STIC GIGF Limited -
스틱헬스케어아이사모투자 합자회사 110113-0031178
스틱아시아인프라스트럭처이노베이션 사모투자합자회사 110113-0032150
스틱뮤즈 유한회사 110114-0292447
(주)쿠프마케팅 110111-3332973
(주)한국페이즈서비스 110111-5433521
(주)쿠프파이맵스 110111-6866705
(주)그루컴퍼니 110111-5430981
(주)페이즈북앤라이프 110111-8070437
Coup Marketing Asia Pacific SDN. BHD -
COOPN SINGAPORE PTE LTD -
COOPN HONG KONG LIMITED -
(주)대경오앤티 184511-0013207
(주)태곡유지 211211-0016906
(주)화송산업 224111-0016870
(주)미래유지 110111-1626485
(주)대경이노텍 120111-0992207
(주)대경바이오 164711-0088060
제이에너지(주) 284111-0165021
(주)동명오앤에프 120111-0686983
(주)그린서림 134511-0095560
(주)그린유통 135711-0140609
(주)해솔푸드 284111-0201297
Tri-state-beefs -
DKONT AMERICA -
알에프메디컬 110111-3345934
(주)쥬비스다이어트 110111-4855172


3. 타법인출자 현황(상세)


☞ 본문 위치로 이동
(기준일 : 2022년 03월 31일 ) (단위 : 백만원, 주, %)
법인명 상장
여부
최초취득일자 출자
목적
최초취득금액 기초잔액 증가(감소) 기말잔액 최근사업연도
재무현황
수량 지분율 장부
가액
취득(처분) 평가
손익
수량 지분율 장부
가액
총자산 당기
순손익
수량 금액
스틱벤처스(주) 비상장 2018.07.16 경영참가 10,962 1,400,000 100 10,962 - - - 1,400,000 100 10,962 37,622 6,934
스틱얼너터티브자산운용(주) 비상장 2018.06.01 경영참가 2,500 500,000 100 - - - - 500,000 100 - 9,440 683
디피씨(주) 비상장 2022.02.15 경영참가 - - - - - - - - - - - -
DY POWER SYSTEMS(M)
SDN. BHD
비상장 1990.08.08 경영참가 2,115 7,044,000 100 2,115 -7,044,000 -2,115 - - - - 25,322 1,595
남통디피씨전자유한공사 비상장 1996.03.02 경영참가 2,235 - 100 8,677 - -8,677 - - - - 40,566 1,556
불산디피씨전자유한공사 비상장 2000.04.14 경영참가 2,783 - 100 5,186 - -5,186 - - - - 34,672 437
스틱씨제이글로벌투자
파트너쉽사모투자전문회사
비상장 2014.01.03 일반투자 434 2,367,400,000 1.4 2,762 - - -5 2,367,400,000 1.4 2,758 169,694 64,690
2014스틱성장동력엠앤에이
사모투자전문회사
비상장 2014.11.20 일반투자 528 2,008,295,044 2.7 2,912 - - -8 2,008,295,044 2.7 2,905 82,598 -1,264
스틱성장동력 엠앤에이
빅토리 사모투자합자회사
비상장 2017.05.18 일반투자 800 800,000,000 2.2 1,370 - - -1 800,000,000 2.2 1,369 35,872 -196
스틱스페셜시츄에이션
사모투자합자회사
비상장 2016.04.15 일반투자 3,138 4,083,811,870 2.0 4,881 - - -966 4,083,811,870 2.0 3,914 200,278 187,731
스틱팬아시아4차산업그로쓰
사모투자 합자회사
비상장 2018.05.09 일반투자 752 13,906,968,640 5.0 15,416 - - 50 13,906,968,640 5.0 15,466 272,378 -1,417
스틱 프론티어 제1호
사모투자합자회사
비상장 2018.12.19 일반투자 3,219 286,470,076 2.0 5,577 - - 116 286,470,076 2.0 5,693 169,454 15,523
스틱스페셜시츄에이션
제2호 사모투자합자회사
비상장 2019.08.23 일반투자 2,580 19,501,752,800 2.5 24,198 4,838,715,000 4,839 -1,653 24,340,467,800 2.5 27,384 757,287 -13,102
스틱스페셜시츄에이션에버그린
제1호 사모투자합자회사
비상장 2021.04.16 일반투자 100 100,000,000 0.2 148 - - -74 100,000,000 0.2 74 50,101 -8
스틱스페셜시츄에이션에버그린
제2호 사모투자합자회사
비상장 2021.04.14 일반투자 100 99,907,703 0.1 148 - - -73 99,907,703 0.1 74 108,187 -70
스틱스페셜시츄에이션윈
사모투자합자회사
비상장 2021.10.25 일반투자 5,600 5,600,000,000 1.0 6,777 - - -66 5,600,000,000 1.0 6,711 559,562 -152
스틱글로벌혁신성장사모투자
합자회사
비상장 2021.05.21 일반투자 1,213 6,104,928,370 3.0 5,855 - -13 -50 6,104,928,370 3.0 5,792 193,542 -10,313
스틱아시아인프라스트럭쳐
이노베이션사모투자 합자회사
비상장 2022.01.03 일반투자 - - - - 554,790 678 -16 554,790 3.0 663 - -
스틱4차산업혁명 Jump-up 펀드 비상장 2020.07.31 일반투자 500 3,315 4.9 3,408 880 880 -26 4,195 4.9 4,262 68,775 1,427
스틱이노베이션펀드 비상장 2022.04.29 일반투자 1,000 - - - - - - - - - - -
바이옵트로 상장 2006.08.01 단순투자 476 146,606 - 1,510 - - -259 146,606 - 1,251 17,656 2,235
Next-Hive 비상장 2018.05.17 단순투자 541 57,143 - 593 - - 13 57,143 - 605 13,415 -7,002
합 계 54,868,685,567 527 102,495 4,832,226,670 -9,594 -3,018 59,700,912,237 230 89,883 2,846,421 249,287

주1) 디피씨(주)는 당분기중 단순물적분할 하여, 당분기중 매각완료되었습니다.
주2) 스틱이노베이션펀드는 결성총회일은 2022. 03. 29이지만, 중소벤처기업부 최초등록일은 2022. 04. 29 입니다.

【 전문가의 확인 】

1. 전문가의 확인

- 해당사항 없음

2. 전문가와의 이해관계

- 해당사항 없음